你好,每年繳的開(kāi)票軟件維護(hù)費(fèi)280元可以抵稅,全額抵扣增值稅
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)一個(gè)總公司與分公司置署了一份合同,合同約定如分公司向中標(biāo)客戶(hù)銷(xiāo)售貨物則需總公司代開(kāi)發(fā)票并按菅業(yè)收入的5%交規(guī)定的管理費(fèi)及稅費(fèi),總公司代收款后扣除5%的管理費(fèi)及抵扣進(jìn)項(xiàng)稅后再匯給分公司,總公司個(gè)是一般納稅人,分公司是小規(guī)模納稅人,第一,現(xiàn)在問(wèn)題是總公司當(dāng)時(shí)開(kāi)給客戶(hù)的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票是5000(單指稅金)元,而總公司卻要求分公司提供進(jìn)項(xiàng)票或扣直接扣除收入約2萬(wàn)的稅金,說(shuō)這是作為成本,這說(shuō)法合理嗎?第二,分公司可以開(kāi)1%的稅金約5000給總公司,總公司可以用作抵稅嗎?請(qǐng)老師賜教
老師好,個(gè)體戶(hù)或者公司如果為雙定戶(hù)的話,每年繳的開(kāi)票軟件維護(hù)費(fèi)280元可以抵稅嗎?請(qǐng)說(shuō)明緣由,謝謝
老師,您好,在實(shí)際工作過(guò)程中,我有遇到,比如說(shuō),我們公司今天買(mǎi)個(gè)對(duì)講機(jī)沒(méi)有發(fā)票,對(duì)方開(kāi)了張收據(jù),明天買(mǎi)個(gè)復(fù)印紙,買(mǎi)個(gè)文件夾,吃個(gè)飯,付一個(gè)拖車(chē)運(yùn)費(fèi),買(mǎi)個(gè)菜,都是個(gè)人或者金額太小都沒(méi)有開(kāi)票,有個(gè)收據(jù)什么的,然后我就把這些所有的放在一起,比如說(shuō)有個(gè)8000元吧,我們公司有個(gè)人注冊(cè)了個(gè)體戶(hù)嗎,就讓那個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)了發(fā)票開(kāi)了張運(yùn)輸服務(wù)發(fā)票來(lái)報(bào)銷(xiāo),這樣所有的雜七雜八的沒(méi)票的單子放在一起來(lái)隨意湊個(gè)發(fā)票可以的嗎
一項(xiàng)銷(xiāo)售行為如果既涉及服務(wù)又涉及貨物,為混合銷(xiāo)售。從事貨物的生產(chǎn)、批發(fā)或者零售的單位和個(gè)體工商戶(hù)的混合銷(xiāo)售行為,按照銷(xiāo)售貨物繳納增值稅;其他單位和個(gè)體工商戶(hù)的混合銷(xiāo)售行為,按照銷(xiāo)售服務(wù)繳納增值稅。 請(qǐng)問(wèn)下老師,是不是這么理解。比如說(shuō)我銷(xiāo)售軟件A及其安裝部署是要按照13個(gè)點(diǎn)的軟件產(chǎn)品開(kāi)票。我銷(xiāo)售軟件A,部署軟件B。就是可以按照軟件產(chǎn)品13個(gè)點(diǎn)和服務(wù)費(fèi)6個(gè)點(diǎn)開(kāi)票是嗎?是這么理解嗎?(混合銷(xiāo)售和兼營(yíng)銷(xiāo)售)
一般納稅人公司,以前抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目,報(bào)稅時(shí)已經(jīng)把那部分稅額做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,并補(bǔ)交了增值附加稅,賬務(wù)咋處理呢
需要對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行升級(jí)改造,費(fèi)用比例占比達(dá)到多少才能計(jì)入固定資產(chǎn)價(jià)值
老師,小規(guī)模公司發(fā)票沒(méi)額度,這要怎么申請(qǐng)
小規(guī)模企業(yè),賬上一直有預(yù)收款掛著,未確認(rèn)收入也未開(kāi)票。其中有兩筆服務(wù)以及算完成了,但對(duì)方企業(yè)一直未要求開(kāi)票,且付款人是個(gè)人賬戶(hù)付的。如果想確認(rèn)收入,是否可以先以個(gè)人抬頭開(kāi)票。待對(duì)方公司確認(rèn)要用公司抬頭開(kāi)票時(shí)再紅沖個(gè)人抬頭的發(fā)票,重新開(kāi)具?主要是考慮到可能會(huì)跨年紅沖重開(kāi)。同一個(gè)月份內(nèi)紅沖重開(kāi),一正一負(fù)相抵,是不是增值稅就不用算上這筆的金額?
@郭老師,生產(chǎn)企業(yè),24年簽了合同就開(kāi)了發(fā)票 :“充電樁、*建筑服務(wù)*安裝服費(fèi)、*電線電纜*電纜” , 現(xiàn)在這個(gè)合同取消了,但充電樁已領(lǐng)料組裝好了,1、像這種跨年紅沖的賬,去年的憑證:領(lǐng)料→結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用→入庫(kù)→結(jié)轉(zhuǎn)成本,這些都需要紅沖嗎? 2、電線電纜有部分沒(méi)票,24年匯算時(shí)已調(diào)增,這個(gè)怎么處理呢
外貿(mào)企業(yè),出口出口退稅率9%,成本票是13%的專(zhuān)票,那退稅金額是不含稅金額乘以9%嗎
老師,只交社保不發(fā)工資怎么報(bào)個(gè)稅呢
2×22年1月2日進(jìn)行投資,甲持有乙20%股權(quán),甲把一批成本60的存貨以100出售給乙公司,至年末乙公司對(duì)外售出70%。乙公司當(dāng)期實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)100萬(wàn)元。 投資收益是多少呢 是100-(100-60)*70%=72 72*20%=14.4?
老師,你好,實(shí)繳時(shí),投資款打入基本戶(hù)。還是一般戶(hù)
請(qǐng)問(wèn)這張意思公司繳納的公積金嗎
自2011年12月1日起,增值稅納稅人購(gòu)買(mǎi)(初次)增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備支付的費(fèi)用及繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減
只能抵扣增值稅嗎?
所得稅也可以抵扣的
那怎么抵扣雙定戶(hù)的稅呢?
就是可以抵扣增值稅,所得稅
雙定戶(hù)的,我想使用稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)280來(lái)抵扣,可是雙定戶(hù)都是自動(dòng)申報(bào)扣款的,這個(gè)我不知道怎么操作才能使用這個(gè)280呀。老師理解我的問(wèn)題了嗎?
雙定戶(hù)都是自動(dòng)申報(bào)扣款的,這個(gè)是所得稅,增值稅需要你做賬
我看了他們家增值稅也是自動(dòng)申報(bào)扣款的
我沒(méi)法申請(qǐng)抵扣呀
增值稅不是自動(dòng)申報(bào)扣款的