可以的 可以收下的
老師 請(qǐng)教個(gè)問題 收到進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票 為了稅控 不能在當(dāng)月抵扣 但是要作為當(dāng)月的成本! 例如發(fā)票含稅金額是50000元 稅率9%我是不是應(yīng)該用發(fā)票聯(lián) 借:成本 45871.56 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 4128.44元 貸:銀行存款 50000 然后 如果需要的時(shí)候 哪怕在明年3/4月時(shí)候 為了稅控 是不是 可以用該張發(fā)票的抵扣聯(lián) 作 為稅務(wù)增值稅申報(bào)表時(shí)的依據(jù) 同時(shí)賬上這樣處理 :借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 4128.44 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅4128.44
老師,我想問,建筑施工企業(yè)增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間的問題,開工前收到預(yù)收款就發(fā)生納稅義務(wù),就要報(bào)稅,開工后收進(jìn)度款,開發(fā)票,次月申報(bào)納稅,如果沒開票也要按未開票收入申報(bào)增值稅;但實(shí)際情況是,老板往往不理解,如果沒開票就交稅他就不肯,而且施工企業(yè)增值稅金額一般很大,而且也不能保證有進(jìn)項(xiàng)抵扣,不按規(guī)定申報(bào)萬一被查還會(huì)有滯納金和罰款的風(fēng)險(xiǎn),這樣情況一般怎么辦呢?謝謝老師
老師好!收到客戶郵寄來的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票破損成3塊,即發(fā)票破損,但是上面金額能看清楚,這樣的發(fā)票還能被使用抵扣嗎?謝謝老師!
老師好,有個(gè)客戶,我們的貨上月出貨給了他,但是由于發(fā)票用完了,要本月才能開票給他,這個(gè)客戶上月也賣出了該貨,有了銷項(xiàng),但是沒有進(jìn)項(xiàng),所以申報(bào)上月的時(shí)候需要繳納比較多的稅,然后這個(gè)客戶說他說上個(gè)月虧了很多,因交了很多稅,我們本月開給他發(fā)票就有了進(jìn)項(xiàng)了,可以抵扣以后的銷項(xiàng)的,并沒有虧,是嗎?這個(gè)客戶說若本月沒有銷項(xiàng)呢,那還不是虧了,請(qǐng)問老師進(jìn)項(xiàng)稅額可以在賬戶中存幾個(gè)月,沒有銷項(xiàng)就會(huì)清零嗎?謝謝。
老師,您好,我想問一下,第二問,受托方代收代繳的消費(fèi)稅中,組成計(jì)稅價(jià)格為什么包含煙葉稅的價(jià)格,正確的這個(gè)嗎【(110+22)/(1-10%)+12+8/(1-9%)】*(1-30%)*30%其中,為什么要減去10% 以及第六問中當(dāng)期準(zhǔn)許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額300*3%,是不是因?yàn)樗菑男∫?guī)模人處購(gòu)買,所以即使開了增值稅專用發(fā)票也只能抵扣3%的,不能按照13%的進(jìn)行抵扣 謝謝老師
老師,每月是以進(jìn)銷存里25-24日這個(gè)周期作為收入入賬,還是按當(dāng)月已經(jīng)給客戶對(duì)了賬的入賬呀
您好老師,去年殘保金個(gè)稅人數(shù)報(bào)超了,今年還能更改個(gè)稅申報(bào)嗎
我們企業(yè)買個(gè)人商販?zhǔn)卟擞仲u給別人 但是沒有收到商販發(fā)票怎么辦?怎么做賬
銀行流水是指銀行對(duì)賬單還是每一筆的回單
老師,我有一票出口貨物,實(shí)際貨款2500美金,對(duì)方要扣除一部分服務(wù)費(fèi)比如說300美金,這樣我們報(bào)關(guān)金額要按照哪個(gè)來,怎么開票
3%的稅率和6%的稅率區(qū)別是什么
收到匯算清繳退稅應(yīng)該怎么做分錄?
甲方公司變更名稱,給我們提供了變更登記通知書,,這種情況可以按新變更公司名稱給他們開發(fā)票嗎?不簽約補(bǔ)充協(xié)議,可以直接開發(fā)票嗎?有啥風(fēng)險(xiǎn)嗎
2024年6月30日前已設(shè)立的公司,需在2027年6月30日前將出資期限調(diào)整至五年內(nèi)。 老師,這句話什么意思?是27.6.30要完成實(shí)繳?
請(qǐng)問老師,空調(diào)以舊換新,舊空調(diào)置換400元,這個(gè)400元需要什么資料證明,因?yàn)槲抑豢吹桨l(fā)票開具是1400元,發(fā)票沒有備注舊空調(diào)400元