您好 6月底要結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本 計算當(dāng)月應(yīng)交稅費 結(jié)轉(zhuǎn)期間損益 有利潤計提企業(yè)所得稅 把待認(rèn)證進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅額科目 7月初要去增值稅綜合服務(wù)平臺勾選認(rèn)證進(jìn)項稅額抵扣銷項稅額
你好,老師,想問一下,如果我本月預(yù)提成本,但是發(fā)票是在1月份開的。進(jìn)項稅額只能在1月份認(rèn)證了,這個進(jìn)項稅額,是放在應(yīng)交稅費-待認(rèn)證,還是放在應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅,到底放到哪個科目,我的分錄做得是對的嗎
老師你好 1.麻煩您幫我看一下我的增值稅銷項稅額填對了沒有表一填的?還要填其他地方嗎作廢哪些等?我第一次報謝謝 2,抵扣聯(lián)進(jìn)項稅8份我已經(jīng)認(rèn)證了,這個稅額和金額填在表二哪里啊老師?
老師,您好,這個月開了銷售票,具體要做哪些的?我的所有進(jìn)項稅額都是放在待認(rèn)證進(jìn)項稅額里的,6月底我要做哪些操作謝謝
一般納稅人,當(dāng)月進(jìn)項大于銷項月底需要做哪些分錄怎么做分錄?認(rèn)證就按銷項金額認(rèn)證的。就多幾百元。進(jìn)項平時都放在待認(rèn)證科目里。進(jìn)項小于銷項需要做哪些分錄?沒有做過一般納稅人所以不太清楚,望老師解答。
老師 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 現(xiàn)在是預(yù)售 開的發(fā)票也是不征稅發(fā)票 進(jìn)項發(fā)票現(xiàn)在記的都是待抵扣進(jìn)項稅額 進(jìn)項發(fā)票都做了認(rèn)證 我們3月份開了一張有稅額的發(fā)票 增值稅是240 領(lǐng)導(dǎo)說讓把這筆稅額用待抵扣給抵了 我做的分錄: 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅金-待抵扣進(jìn)項稅額 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 老師 您看我做的分錄對嗎 謝謝老師
@董孝彬老師有在嗎,
電子稅務(wù)局可以設(shè)幾名開票員
咨詢下:這個地方 為什么不用售價400萬元,而選擇了成本價350萬元?
電商公司以什么條件確認(rèn)收入?已發(fā)貨,已付款,已收獲,已哪個確認(rèn)呢?退款又以什么條件確認(rèn)呢?
請樸老師解答,請問老師,選項B怎么理解,計提減值,遞資增加,這里是確認(rèn)減值,遞延只會減少或者為0
中級會計實務(wù)政府補貼中收到國補的會計分錄說一下,謝謝
請樸老師解答,謝謝老師,請問選項D怎么理解,請老師舉個例子,怎么還有當(dāng)期所得稅計入所有者權(quán)益的,不應(yīng)該只有些特殊情況下,遞延所得稅才計入所有者權(quán)益嗎
老師,公司的承兌匯票怎么核對上月的金額是否正確,多個賬戶都有承兌匯票,但出納收到票據(jù)那邊是如實入的某個賬戶,做賬都是統(tǒng)一掛應(yīng)收票據(jù)體現(xiàn)是入的那個卡號,這個怎么對賬
請樸老師解答,謝謝老師,請問老師,B選項怎么理解,是不是B選項確實產(chǎn)生暫時性差異,但不確認(rèn)遞延
老師您好,我想咨詢下做賬應(yīng)交個稅科目下是負(fù)數(shù)怎么處理?
我們是個人獨資企業(yè),生產(chǎn)經(jīng)營所得,這個不需要計提企業(yè)所得稅吧
是的 計提個人所得稅就好了
老師我不會,去年好像沒有計提個人所得稅,因為不是從賬戶上扣的款,是從老板私卡上扣的
那今年還是從老板卡上扣的話 就不要寫
就不用計提是嗎好的謝謝,
是的?就不用計提的