你好 借:銀行存款??,貸:其他業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)

出售閑置甲材料200千克,單價80元,增值稅率13%,款項已收。
企業(yè)向遠方公司購入甲材料200千克,單價100元,乙材料200千克單價200元,增值稅率13%,另用銀行存款支付運雜費1000元,款項末付,材料驗收入庫。
企業(yè)銷售甲材料2500千克,每千克售價80元,增值稅稅率13%,款項存人銀行
(6)企業(yè)銷售A材料2000千克,每千克售價80元,增值稅稅率13%,款項存入銀行。設置會計分錄
8日,出售閑置甲材料200千克,單價80元(不含稅),增值稅率13%,款項已收。同時,按每千克50元,結轉上述甲材料的銷售成本
我公司托人賣出已經提完折舊的一輛奧迪車,車已經跨地區(qū)賣給其他省,會計上手續(xù)怎么走?
購入的辦公會議桌計入管理費,低值易耗品嗎?
老師,這是什么意思,假如我們要用這個公司開票的話要怎么做呢
增值稅主表中25欄是負數(shù)怎么辦
開設備發(fā)票,顯示數(shù)量0.5,160000萬,合同怎么寫數(shù)量
我司購買雷貝拉唑鈉腸溶片,生產廠家是衛(wèi)材(中國)藥業(yè)有限公司,供應商開票開的商品名稱是雷貝拉唑鈉腸溶片 (波利特)/衛(wèi)材(中國),供應商把生產廠家名稱的前面幾個字也開進去了,請問這種票合規(guī)嗎
老師 請問做無票收入部分 由于小數(shù)點進位問題 銷項稅額和稅局自動出的銷項稅額差了0.01 我改怎么做賬啊 調收入的話 銀行存款對不上 不調 稅額差0.01
老師你好,公司有批電腦已提足折舊,當時也沒預提凈殘值,現(xiàn)在想銷售這批電腦如何做賬務處理,如何開票
我司購買雷貝拉唑鈉腸溶片,生產廠家是衛(wèi)材(中國)藥業(yè)有限公司,供應商開票開的商品名稱是雷貝拉唑鈉腸溶片 (波利特)/衛(wèi)材(中國),供應商把生產廠家名稱的前面幾個字也開進去了,請問這種票合規(guī)嗎
老師,旅游行業(yè)差額開票的,有未開票收入應該怎么申報呢
15.28日,按每千克50元,結轉上述甲材料的銷售成本。 16.31日,本月耗用材料情況:車間生產A產品領用甲材料1 500千克,單價50元,領用乙材料1 000千克,單價70元;生產B產品領用甲材料2 000千克,單價50元,; 17.31日,計提本月職工工資:A產品生產工人工資58 000元,B產品生產工人工資72 000元,車間管理人員工資20 000元,行政管理部門人員工資30 000元,共計180 000元。 18.結轉本月各收入類賬戶。 19.結轉本月各費用類賬戶。 20.月末,將“本年利潤”賬戶余額轉入“利潤分配”賬戶。
你好 15,借:其他業(yè)務成本,貸:原材料 16,借:生產成本—A產品,生產成本—B產品,貸;原材料—甲材料,原材料—乙材料 17,借:生產成本—A產品,生產成本—B產品,制造費用,管理費用,貸:應付職工薪酬 18,借:主營業(yè)務收入等科目,貸:本年利潤 19,借:本年利潤,貸:管理費用,銷售費用等科目 20,借:本年利潤 ?,貸:利潤分配—未分配利潤