借:原材料8250000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅1402500 貸:應(yīng)收票據(jù)-承兌 9652500
老師,以已有電子承兌匯票做質(zhì)押再新開(kāi)承兌出去,這個(gè)賬怎么做
老師,可以幫我看下這個(gè)怎么做賬嗎,我們是開(kāi)出承兌匯票的
老師,收到客戶(hù)開(kāi)給我們的承兌匯票要怎么做賬呢?我們把這承兌匯票又背書(shū)給供應(yīng)商,這又要怎么做賬呢?
這個(gè)是我們開(kāi)的承兌匯票保證金賬戶(hù),這個(gè)怎么做賬
老師 ,我們是一般納稅人 ,開(kāi)了一個(gè)銀行承兌匯票賬戶(hù) 我開(kāi)出了銀行承兌匯票 這個(gè)分錄怎么做
收到一筆來(lái)自中國(guó)人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司的保險(xiǎn)理賠,直接打款到對(duì)公賬戶(hù)金額是1350,問(wèn)了是保險(xiǎn)理賠,這個(gè)分錄我怎么做賬???
開(kāi)充電樁服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,稅率是多少?
老師稅務(wù)上計(jì)提的所得稅直接彌補(bǔ)了前面的虧損,賬務(wù)上計(jì)提的這個(gè)所得稅一直在應(yīng)交稅費(fèi)里面,這個(gè)怎么調(diào)整賬務(wù)
老師,請(qǐng)問(wèn)下,之前有家公司給我們打了預(yù)付款作為以后消費(fèi)抵消的,但是現(xiàn)在這個(gè)公司在我們賬上已經(jīng)沒(méi)有余額了,了解到這家公司沒(méi)有使用過(guò)這筆預(yù)付款,但是款項(xiàng)確實(shí)沒(méi)有了,不知道之前的財(cái)務(wù)怎么操作的,現(xiàn)在雙方協(xié)商下來(lái),說(shuō)還是按照這個(gè)預(yù)付款讓這家公司照常在我們這里消費(fèi),只是對(duì)方公司不會(huì)再給我們付錢(qián),那這樣的話(huà)要怎么做賬啊
藍(lán)字發(fā)票已勾選要發(fā)起紅字發(fā)票發(fā)起一般由哪一方發(fā)起
請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng)謝謝!以前的成本科目,我不想用,我想換一種科目可不可以呢?我們一般是購(gòu)進(jìn)設(shè)備,然后再銷(xiāo)售設(shè)備的比較多,如果要用科目用哪個(gè)合適啊
你好老師,打款賬戶(hù)和開(kāi)發(fā)票名頭不一致,讓對(duì)方出個(gè)說(shuō)明,三方協(xié)議是什么樣的呢?有模版嗎?
老師,企業(yè)購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)稅前一次性扣除,稅務(wù)上扣除了,帳務(wù)上計(jì)提的所得稅一直掛帳怎么調(diào)整
老師好,請(qǐng)問(wèn)下,我們是建筑企業(yè),只收管理費(fèi),掛靠建筑業(yè)應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)成本?我們給甲方(開(kāi)發(fā)商)開(kāi)的發(fā)票,開(kāi)發(fā)商都可以拿對(duì)應(yīng)材料發(fā)票,勞務(wù)發(fā)票過(guò)來(lái),我的這個(gè)成本應(yīng)該如果結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,公司租賃個(gè)人的車(chē)輛,每個(gè)1000元,一次性支付一年的費(fèi)用,增值稅發(fā)票一次性開(kāi)了12000元回來(lái)。個(gè)稅稅務(wù)局要公司代扣代繳,這個(gè)是每月申報(bào)1000,還是一次性申報(bào)12000?我看系統(tǒng)一次性申報(bào)12000元,要交個(gè)稅1920元,每個(gè)申報(bào),總共交480
不應(yīng)該應(yīng)付票據(jù)嗎
是的,是應(yīng)付票據(jù),你們是付出去的