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問一下,商業(yè)匯票當(dāng)時(shí)收到的時(shí)候,做應(yīng)收票據(jù)的時(shí)候做的是客戶給我的,后來票據(jù)到期了,錢到銀行了,但是一個(gè)財(cái)務(wù)公司付的款,不是我當(dāng)時(shí)收到的時(shí)候客戶的名稱了,那這個(gè)應(yīng)該怎么做賬呀?

2021-07-04 17:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-04 18:06

直接做賬 借:銀行存款 貸:應(yīng)收票據(jù)

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直接做賬 借:銀行存款 貸:應(yīng)收票據(jù)
2021-07-04
你好,你的會(huì)計(jì)分錄是正確的
2024-03-04
嗯嗯,可以的,做平就是了
2023-02-13
您好,這樣是可以的,對(duì)的
2023-02-13
發(fā)票來了不是專票的話不用處理,直接貼到憑證后面就行,是專票的話發(fā)票還是貼回去,復(fù)印一下做個(gè)憑證 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借:費(fèi)用負(fù)數(shù)
2021-11-06
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