你好 主表自動(dòng)取數(shù) 你的附表填寫了嗎
老師,6月9日稅務(wù)登記,直接申請(qǐng)一般納稅人,沒(méi)有開(kāi)票,現(xiàn)在申報(bào)的時(shí)候,增值稅主表,一直報(bào)存不了,怎么回事
老師,你好!公司10月份辦理一般納稅人登記,11月開(kāi)具1%紅字增值稅發(fā)票,現(xiàn)在申報(bào)表里沒(méi)有這部分稅額,怎么申報(bào)
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我的公司5月份從小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)為一般納稅人,現(xiàn)在申報(bào)增值稅的時(shí)候,一直提示上期未申報(bào),但是我查不到有上期待辦的事項(xiàng),逾期申報(bào)里面也沒(méi)有,小規(guī)模的時(shí)候也沒(méi)有報(bào)過(guò)稅,現(xiàn)在怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模納稅人 8月做稅務(wù)登記,增值稅季度申報(bào) 7-9月,10月申報(bào)。然后9月5登記一般納稅人,9月稅盤開(kāi)票出去了。小規(guī)模納稅人7-9需要加9月發(fā)票金額申報(bào)嘛?還是10月只申報(bào)9月開(kāi)票的。當(dāng)一般納稅人申報(bào)就好。這個(gè)月能開(kāi)進(jìn)項(xiàng)回來(lái)抵扣嘛
老師,我們是一般納稅人,在6月10日到時(shí)候,開(kāi)具了電子專票30萬(wàn),其中 14405元 開(kāi)錯(cuò)了,當(dāng)月申請(qǐng)紅字發(fā)票申請(qǐng)了,但電子專票沒(méi)有了,在7月13日重新開(kāi)具紅字電子專票14405元 7月份申報(bào)的時(shí)候,這個(gè)金額的增值稅也交了,那么在8月增值稅申報(bào)表一 數(shù)據(jù)沒(méi)填寫,現(xiàn)在需要申報(bào)9月份的了,9月份沒(méi)有開(kāi)票, 財(cái)務(wù)報(bào)表怎么填寫?直接寫負(fù)數(shù)嗎?
2025年1-6月份將管理費(fèi)用誤入營(yíng)業(yè)費(fèi)用,兩個(gè)科目調(diào)整怎樣做分錄
老師 我的實(shí)操課過(guò)期了 怎么可以繼續(xù)學(xué)習(xí)
請(qǐng)問(wèn)新租了一個(gè)辦公室,付款了房租,押金,及物業(yè)費(fèi),怎么做賬?
開(kāi)票什么時(shí)候都可以開(kāi)嗎?
老師小微企業(yè)利潤(rùn)300萬(wàn),是指年利潤(rùn)總額,還是未分配利潤(rùn)總額?
=IF(H5="","",H5+N5) 和H5+N5 結(jié)果都是一樣,H5="","", 多的這一部份有什么區(qū)別嗎?
個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅稅率多少
老師 問(wèn)一下我們是漢庭加盟酒店, 所有的房費(fèi)收入都是由總部給返款。老板的朋友住宿開(kāi)的是自用房間,對(duì)方直接給我們對(duì)公收款碼掃了1200元錢,這筆錢總部不會(huì)體現(xiàn),也沒(méi)有體現(xiàn)在酒店P(guān)MS系統(tǒng)里,這種情況應(yīng)該怎么做賬?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我這邊個(gè)人給公司開(kāi)普票,開(kāi)了30000勞務(wù)費(fèi),為什么要交增值稅呀,不是季度不超過(guò)30萬(wàn)就行了嗎
請(qǐng)問(wèn)計(jì)息客戶欠款的違約金利息法院判的是按照同期一年LPR1.5倍標(biāo)準(zhǔn)計(jì)息至款項(xiàng)清償之日,這個(gè)怎么計(jì)息,怎么查同期一年期利率是多少
附表數(shù)據(jù)是灰色的,點(diǎn)不動(dòng)
你打開(kāi)保存就可以的 里面的數(shù)據(jù)不要修改
一直是這個(gè)提示
你幾月份做的稅種認(rèn)定。
你看一下,里面的增值稅所屬期是幾月份?
是不是因?yàn)檫@個(gè)原因?稅費(fèi)種認(rèn)定,是7月份,所以才申報(bào)不了的,
一般納稅人的,增值稅申報(bào),有月度申報(bào),和季度申報(bào),是不是只申報(bào)一個(gè)就行了
是的 下個(gè)月申報(bào)一般納稅人的
你們需要申報(bào)一個(gè)城建稅
城建稅,我申報(bào)不上
出現(xiàn)了什么提示啊?
幫忙看下我這個(gè)月,都需要申報(bào)哪個(gè)稅種
城建稅,是附加稅,系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的
企業(yè)所得稅印花稅工會(huì)經(jīng)費(fèi)還有附加稅都是這個(gè)月需要申報(bào)的。
印花稅,工會(huì)經(jīng)費(fèi),企業(yè)所得稅,個(gè)人所得稅,我都申報(bào)過(guò)了,現(xiàn)在就是城建稅申報(bào)不了
去稅務(wù)局申報(bào) 你的增值稅也是去稅務(wù)局那邊申報(bào) 附加稅根據(jù)增值稅的