同學你好!這個可以計提的呀

老師您好,我想問一下我們單位6月份的印刷費和會議服務費可以計提嗎
老師,您好,我單位聘請的評委老師的交通費,火車票,可以抵扣增值稅嗎???會議服務中的餐費可以抵扣所得稅嘛????
老師,我單位組織召開會議,購買的辦公用品、會議餐費、會議材料印刷費等,這些費用可以直接計入管理費用—會議費科目下嗎?還是要分別計入管理費用—辦公用品、管理費用—業(yè)務招待費、管理費用—資料費的科目下?
老師,您好,請問本月我單位銷項是6%的服務費,但是進項是13%和3%的,這兩種稅率的發(fā)票可以抵扣嗎
老師您好,想問一下,我們單位是養(yǎng)老服務有限公司,與銷售公司簽了份合同,對方為我們介紹客戶,我們按入住人員結(jié)算介紹費,這種的我們需要申報印花稅嗎
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務
如果企業(yè)啟用ERP,財務記賬憑證后面需要附出入庫單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場經(jīng)費,安措費,措施費,間接費用這幾個科目如何區(qū)分,我看了那個長城建筑的實操課,這幾個科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢
年終獎是年底一次性計提還是每月計提?
會計分錄怎么做
7月份收到發(fā)票和付款怎么做分錄
借:管理費用 ? ? 貸:應付賬款 借:應付賬款 ? ? 貸:銀行存款
計提:借:管理費用 貸:應付賬款 付款時 借:應付賬款 貸:銀行存款 這樣是嗎
是的哦? ?是這樣處理的