你好 主營業(yè)務收入摘要可以是:實現(xiàn)某某收入 對方科目:比如可能是應收賬款?
建筑,勞務清包工 ,登記明細分類賬的時候,主營業(yè)務收入摘要和對方科目需要填寫什么
你好,老師,我們現(xiàn)在有個建筑勞務公司是這樣的:有一部分收入是項目部代發(fā)的人工工資,還有一部分收入是使用機械設備給的工程款,成本的話主要就是支付工人的工資,和購買機械設備用的耗材,這樣的公司要做賬的話應該用什么樣的科目來核算收入和成本呢?還是用主營業(yè)務收入,和主營業(yè)務成本嗎?還是用其他的什么科目,恰當點呢?
進出口工業(yè)制造企業(yè),我剛剛做了一筆出口產(chǎn)品的賬務處理,摘要:出口產(chǎn)品 借:應收賬款(外幣)—出口銷售貨款,這里的應收賬款需要設置外幣嗎?后面這樣設置明細科目出口銷售貨款對嗎?暫時不知道對方付款名稱所以不好設置對方公司名稱。貸:主營業(yè)務收入—外銷收入(鑼)
我公司的經(jīng)營單位:房屋建筑業(yè);建筑裝飾業(yè);市政道路工程建筑;公路工程建筑;工程管理服務(工程技術咨詢服務);工程勘察設計;建筑勞務分包;生產(chǎn)、加工、銷售:建筑材料、瀝青、防水材料、混凝土。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動。)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)〓 我想問一下這一份發(fā)票,應該怎么入賬,摘要應該怎么填寫?
1.建筑行業(yè)分包項目時: 借:主營業(yè)務成本 1000 貸:應付賬款-供應商-分包項目 1000 2.同時需要暫扣班組3%質保金于項目完工后兩年支付: 計提班組質保金: 借:主營業(yè)務成本 30 貸:應付賬款 -供應商-分包項目質保金 30 請問老師這個第一個分錄金額是否有問題,計提的30元質保金是從分包項目的總金額1000元里計提的,錄入金蝶賬時應該填寫為: 借:主營業(yè)務成本 970 貸:應付賬款-供應商-分包項目 970 這樣寫才對是嗎?
向別的公司借款300萬,每個月所支付的利息,需要對方公司開票嗎?
請問,員工地鐵充值發(fā)票可以報銷做費用嗎?謝謝
老師,新的企業(yè)所得稅報表,職工薪酬一欄已計入成本費用的和實際支付的分別是填應付職工薪酬的那一欄的數(shù),另外這個應付職工薪酬只是指工資還是也包括職工福利?
老師,一般納稅人只交城建稅,是因為
老師,項目工期是5月開始,項目上6.7月計提發(fā)放了農(nóng)民工工資,現(xiàn)在甲方又一次撥了80萬的工資(項目全部工資部分),8.9月沒有那么多人干活發(fā)不完,成本方面我可不可以暫估成材料,下個月沖掉在繼續(xù)計提發(fā)放工資?
老師,請問我收到的發(fā)票比實際支出的多了幾毛錢,如果我計入營業(yè)外收入,二級科目怎么寫呢?
欠工程款,對方單位發(fā)票已提供,單位已注銷怎么付款處理
老師,我們8月支付7月支付員工工資時,有個員工是要求支付的現(xiàn)金,我賬上的庫存現(xiàn)金余額只有幾十元了,我做這個員工的分錄時,我是應付職工薪酬,貸其他應收款社保,貸庫存現(xiàn)金,但是我做完這筆分錄庫存現(xiàn)金的余額是負數(shù),那我是不是可以找法人借一筆款,
公司申報了個稅員工必須強制要交納社保費嗎
老師,請問一下公司減資公告發(fā)布了,現(xiàn)在去哪里查詢公告的進度呀?
要是這個主營業(yè)務收入 應該填寫在貸方,是嗎?余額一般在貸方,是吧 。主營業(yè)務收入需要結轉結轉嗎 ?結轉到哪個科目
你好,主營業(yè)務收入發(fā)生額 應該填寫在貸方,結轉之后余額就是0。是結轉到本年利潤科目。