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老師,以前年度的工資發(fā)放了沒有計(jì)提,那我是要補(bǔ)提還是要放到以前年度的未分配利潤(rùn)呢

2021-07-02 12:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-02 12:30

你好,那你抵扣了企業(yè)所得稅嗎?如果是的話可以這么做。

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快賬用戶9162 追問 2021-07-02 12:31

沒有抵扣

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齊紅老師 解答 2021-07-02 12:32

沒有抵扣的話,你應(yīng)該去稅務(wù)局修改你的匯算請(qǐng)教。

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快賬用戶9162 追問 2021-07-02 12:32

老師我不去改,怎么做呢

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齊紅老師 解答 2021-07-02 12:37

借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬

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你好,那你抵扣了企業(yè)所得稅嗎?如果是的話可以這么做。
2021-07-02
同學(xué)你好 這個(gè)是手動(dòng)的
2022-03-08
你好,未分配利潤(rùn)調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的期初未分配利潤(rùn)。
2021-03-02
借方做管理費(fèi)用-工資 即可
2024-05-28
同學(xué)你好 這個(gè)計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)的話攤銷年限就是十年
2023-03-20
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