同學(xué)你好 需要一樣才可以的申請免稅吧
1.品種法核算成本時(shí),因?yàn)椴皇桥可a(chǎn),一個(gè)月生產(chǎn)品種多數(shù)量少,工人工資不是計(jì)件而是計(jì)時(shí)的,如果按照實(shí)際的工資,機(jī)器設(shè)備折舊和水電費(fèi)分?jǐn)偟脑挘愠鰜淼某杀緯?huì)很高,老板不愿意,但如果不分?jǐn)偟脑?,最后都結(jié)轉(zhuǎn)成了存貨了 , 所以帳上顯示的存貨會(huì)很高,實(shí)際上半成品沒那么多,要如何處理?2.出口退稅聯(lián)上面的運(yùn)輸工具名稱與報(bào)關(guān)行提供的報(bào)關(guān)單上的運(yùn)輸工具名稱不一致,提單上面的提單號(hào)與報(bào)關(guān)單上面的體驗(yàn)單號(hào)也不一致,報(bào)關(guān)員解釋說就不一樣,報(bào)先報(bào)關(guān)后出提單,報(bào)關(guān)單上面的號(hào)碼它是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,所以跟提單上面的那個(gè)單號(hào)就不一致 ,但是稅局的說,這兩個(gè)必須一致,否則會(huì)影響出口退,到底是一致呢還是不一致,那要怎樣才一致?
您好,我們一批貨物已經(jīng)報(bào)關(guān)出口了,報(bào)關(guān)單上HS編碼和商品名稱不一致,(商品名稱是對的,但是HS編碼是錯(cuò)的),但是退稅率都是一樣的,現(xiàn)在貨物已經(jīng)走了, 報(bào)關(guān)單改不了,后面退稅的話會(huì)有問題嗎?有解決方法嗎?
老師你好,公司做外貿(mào)出口貨物的一般納稅人,上月已開出口免稅發(fā)票,其進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和報(bào)關(guān)單商品名稱不一致,是不是不能退稅了?不能申請退稅,現(xiàn)在申報(bào)增值稅按國內(nèi)銷售申報(bào)?
老師你好! 就是我有一票貨 出口的時(shí)候 報(bào)關(guān)行把報(bào)關(guān)資料與另一個(gè)單子弄混了,用錯(cuò)了報(bào)關(guān)資料,現(xiàn)在貨物已經(jīng)出口了,但是報(bào)關(guān)底單上的品名 hs編碼和金額都錯(cuò)了,這種情況有沒有辦法改單?
老師,貨是4月出倉庫到物流商那邊,他們報(bào)關(guān),報(bào)關(guān)沒有報(bào)關(guān)完畢,只有報(bào)關(guān)了5單,還有3單應(yīng)該這個(gè)后面出出關(guān),但是我確定不了是幾號(hào),那我只能按在單一窗口打印出口退稅聯(lián),看上面的出口日期,那我4月份開票只能開5單已知的出口開票。那其他3單我已經(jīng)出貨了的,但是還沒出口的,我要不要報(bào)所屬期4月的時(shí)候,我需要做無票收入嗎?那我不是要報(bào)內(nèi)銷了,要交增值稅了?
哪些假期是帶全薪不扣款的
小規(guī)模納稅人,目前一批存貨,這批存貨無法取得成本票,賣出去需要開票,請問有什么方式可以讓這批無票的存貨在稅務(wù)上合規(guī)入賬?
出口退稅業(yè)務(wù),退稅勾選的意思是什么,怎么操作
老師,您好!我們用檸檬云軟件?5月外帳從記帳公司拿回來了,科目余額表也錄完了,但是核對資產(chǎn)負(fù)債表年初余額跟期末余額一致?在哪修改?
我們是4s店企業(yè),比如客戶來買車了,給客戶開票130000元,客戶貸款分期124000元,實(shí)際收到分期款120000元,剩下4000元廠家給貼息,廠家app下單1212元,又轉(zhuǎn)賬給企業(yè)4788元,廠家貼息4000元和客戶在系統(tǒng)下單1212元下月返到廠家系統(tǒng)里用于抵減企業(yè)下次購車款,分錄應(yīng)該是借:銀行存款4788銀行存款120000其他應(yīng)收款-廠家貼息4000其他應(yīng)收款-廠家app下單1212貸:主營業(yè)務(wù)收入115044.25應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅。14955.75各種返利到系統(tǒng)賬戶如何做賬啊,舉例說明,企業(yè)再購車時(shí)候,按照扣除廠家貼息和客戶系統(tǒng)下單,和置換補(bǔ)貼還有各種返利后的金額開具凈額發(fā)票,怎樣做啊,比如廠家車原價(jià)10萬,扣除各種返利,置換補(bǔ)貼,廠家貼息,客戶系統(tǒng)下單后的金額1萬,開9萬的庫存商品發(fā)票,企業(yè)并按照9萬付款,怎樣入賬?
老師,25年附加稅的優(yōu)惠政策能發(fā)下嗎?
咨詢下:輕松過關(guān) 2025 一二三四 那版是真題?
您好,小規(guī)模:銷售自己使用過的設(shè)備,2023-2027 年按 3% 征收率減按 1% 征收,月銷未超 10 萬(季未超 30 萬)免征;銷售非自用二手機(jī)(舊貨)通常按 3% 減按 2%,符合月銷 10 萬(季 30 萬)標(biāo)準(zhǔn)也可免征。 老師怎么區(qū)分自用和非自用
老師在咨詢一下哈,免稅進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了,5月份增值稅報(bào)表還留底了,那怎么解決呢,賬可以調(diào),增值稅報(bào)表怎么辦
二手車經(jīng)銷企業(yè):2020 年 5 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日,銷售收購的二手車減按 0.5% 征收,無特定免稅額度,需按規(guī)定繳納。 老師這部分有減半政策嗎
那有什么辦法?
退稅的話需要修改成一致的 你可以先問問稅局這樣可以不 有的地方不嚴(yán)格可以
你是說退稅系統(tǒng)修改成和報(bào)關(guān)單一致,是嗎?
都需要一致才可以的