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去年的一筆財務(wù)費用計入了其他應(yīng)付款,現(xiàn)在怎樣調(diào)整過來

2021-07-02 09:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-02 09:58

你好? 借:利潤分配-未分配利潤? ? 借:其他應(yīng)付款(紅字)?

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快賬用戶2992 追問 2021-07-02 10:52

可以具體些嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-02 11:10

借:以前年度損益調(diào)整? ? 借:其他應(yīng)付款(紅字)? ?借:利潤分配-未分配利潤? ? 貸:以前年度損益調(diào)整? ?

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快賬用戶2992 追問 2021-07-02 11:26

需要做紅字沖回再做正確的藍字分錄嗎

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快賬用戶2992 追問 2021-07-02 11:28

做紅字沖回再做正確的藍字分錄,再做以前年度損益調(diào)整。對嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-02 11:36

就這一個分錄!? 計入以前年度的損益!?

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你好? 借:利潤分配-未分配利潤? ? 借:其他應(yīng)付款(紅字)?
2021-07-02
其他應(yīng)付款記成了其他應(yīng)付款 ?
2025-03-20
同學(xué)您好, 您實際發(fā)生的業(yè)務(wù)是
2021-11-14
同學(xué)你好 這個不需要通過以前年度損益調(diào)整核算;兩個科目直接調(diào)整就可以;
2020-11-19
你好既然是錯誤了就得修改過來的。 要調(diào)整的
2021-04-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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