你好? ?借銀行存款? ? ?累計攤銷? ?貸? 無形資產(chǎn)? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? ?資產(chǎn)處置損益 ;? 你們變賣無形資產(chǎn) 不涉及文化稅的 ; 繳納增值稅、附加稅、印花稅和企業(yè)所得稅的??
文化公司,游戲著作權(quán)400萬已經(jīng)入了無形資產(chǎn),現(xiàn)在以500萬轉(zhuǎn)讓,已經(jīng)得收入200萬并開票200萬,怎么做賬?需要交什么稅?增值稅、附加稅還會涉及比如企業(yè)所得稅和印花稅吧?文化事業(yè)建設(shè)稅現(xiàn)在是免征?
老師您好,想咨詢?nèi)齻€問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務(wù)了,也值他們付的款項,所以12月底想確認不開票收入。1:我們平時開出發(fā)票的項目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認交不交?2:以前的工資全入了管理費用,其實在收到預(yù)收賬款時,人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認收入,就記入了管理費用,現(xiàn)在12月確認收入時,如果只把本月工資計入勞務(wù)成本,這成本費用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認收入后,彌補以前年度虧損后,凈利潤假設(shè)按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
廣州市大明電器有限公司是為增值稅一般納稅人,2019年度企業(yè)全年實現(xiàn)銷售收入8100萬元,出租固定資產(chǎn)收入800萬元,國債利息收入50萬元,投資收益100萬元(符合條件的權(quán)益性投資收益);營業(yè)成本5510萬元,銷售費用1550萬元、管理費用1100萬元,財務(wù)費用130萬元,稅金及附加21萬元,營業(yè)外支出90萬元。2019年度匯算清繳有關(guān)事項如下:(1)已在成本費用中列支的實發(fā)工資總額為1000萬元,并按實際發(fā)生數(shù)列支了福利費210萬元,上繳工會經(jīng)費20萬元并取得《工會經(jīng)費專用撥繳款收據(jù)》,職工教育經(jīng)費支出95萬元。(2)全年發(fā)生業(yè)務(wù)招待費65萬元,廣告費及業(yè)務(wù)宣傳費1400萬元。發(fā)生符合規(guī)定的技術(shù)研發(fā)費320萬元,已費用化處理。(3)當(dāng)年1月向非金融機構(gòu)借款200萬元,期限2年,支付利息13萬元。同期銀行貸款利率為5%(4)“營業(yè)外支出”賬戶中還列支工商年檢滯納金1萬元;合同違約金6萬元;12月份通過當(dāng)?shù)卣畽C關(guān)向貧困山區(qū)捐贈20萬元;關(guān)聯(lián)企業(yè)贊助支出10萬元,全都如實作了扣除。分析:1、大明電器有限公司是不是企業(yè)所得稅得納稅義務(wù)人?
北京化工廠有限責(zé)任公司在2020年2月1日向?qū)公司銷售商品一批,增值稅專用發(fā)票注明銷售價錢為200萬元,增值稅額為34萬元。提貨單和增值稅專用發(fā)票已交A公司,A公司已承諾付款。為實時回收貨款,賜予A公司的現(xiàn)金折扣條件以下:2/10,1/20 ,n/30 (假設(shè)計算現(xiàn)金折扣時不考思增值稅要素)。該批商品的實質(zhì)成本為160萬元。2月19日,收到A公司支付的扣除現(xiàn)金折扣金額后的款項存入銀行。 在2月25日,該公司銷售高檔化妝品取得含稅收入500萬元,痱子粉、爽身粉100萬元,民用洗滌靈200萬元,并開具增值稅專用發(fā)票,本月該廠各項進項稅額為60萬元,該月生產(chǎn)上述各產(chǎn)品成本為230萬,月末該廠財務(wù)人員申報應(yīng)納的稅額。 (1)問題中涉及的增值稅、消費稅和企業(yè)所得稅怎么算?并寫出上述題目的會計分錄 (2)問題中的征收管理制度是什么? (3)對上述涉及稅種進行分析。 感謝!
I.甲公司是一家居民企業(yè),為增值稅一般納稅人,屬于是國家需要重點扶持的高新技術(shù)企業(yè),本年取得商品銷售收入5600萬元、轉(zhuǎn)讓固定資產(chǎn)的凈收益50萬元、投資收益80萬元;發(fā)生商品銷售成本2200萬元、稅金及附加120萬元、銷售費用1900萬元、管理費用960萬元、財務(wù)費用180萬元、營業(yè)外支出100萬元,實現(xiàn)利潤總額270萬元,甲公司自行計算繳納企業(yè)所得稅=270x15%=40.5(萬元)。經(jīng)注冊會計師審核,發(fā)現(xiàn)本年甲公司存在如下問題:(1)12月購進一臺符合《安全生產(chǎn)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的安全生產(chǎn)專用設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款600萬元、增值稅78萬元,當(dāng)月投入使用,甲公司將該設(shè)備購買價款600萬元一次性在成本中列支。該設(shè)備生產(chǎn)的產(chǎn)品全部在當(dāng)月銷售,相關(guān)成本已結(jié)轉(zhuǎn)。(2)管理費用中含業(yè)務(wù)招待費120萬元。(3)銷售費用中含廣告費900萬元、業(yè)務(wù)宣傳費100萬元。(4)財務(wù)費用中含支付給銀行的借款利息60萬元(借款金額1000萬元,期限1年);支付給關(guān)聯(lián)方借款利息90萬元(借款金額】500萬元。期限1年),已知關(guān)聯(lián)方的權(quán)益性投資為400萬元,此項交易動不符合獨立
老師,我們公司是門窗私發(fā)零售公司,從今年就沒人做賬,我剛進去要涉及補賬,之前的會計往來科目混著用,同一個客戶應(yīng)收賬款貸方和預(yù)收賬款貸方都有余額,我再補賬過程中,還遇到同一個客戶交的尾款的話,可以做應(yīng)收賬款貸方,月底結(jié)轉(zhuǎn)收入先沖應(yīng)收賬款貸方嗎?
你好老師,這家公司是小規(guī)模納稅人,會計這樣做賬可以嗎?不是只有一般納稅人才會用到主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)嗎?還是說這樣做也行?
老師完成實繳企業(yè)或公司有哪些利弊好處呢?
出口的產(chǎn)品是可以退稅或者免稅的,是不是不用做應(yīng)征稅報關(guān)單用途確認,只有出口的產(chǎn)品不能退稅的時候才要做應(yīng)征稅報關(guān)單用途確認?跟外貿(mào)生產(chǎn)企業(yè)不搭噶?
老師你好,出口商貿(mào)企業(yè)今年業(yè)務(wù)增長去年2備,稅局要求寫證明,應(yīng)該如何寫
麻煩老師幫我看下以及糾正,謝謝: A B C是國內(nèi)三家公司,D是國外公司 現(xiàn)在處理國內(nèi)與國外間債權(quán)債務(wù)抵消。 背景:A欠D20萬歐,B欠D10萬歐,C欠D16萬歐,ABC合計欠D 46萬歐,D欠C 46萬歐(稅費各自承擔(dān),后面以信用證形式向?qū)Ψ介_具)。 處理: 借:ABC應(yīng)付賬款 46萬歐 貸:C應(yīng)收帳款D 46萬歐 國內(nèi)債券債務(wù)抵消 背景:C幫AB共同抵消了應(yīng)付給D的債務(wù)30萬歐,AB用債權(quán)抵消。A應(yīng)收C 2萬歐,線下另通過轉(zhuǎn)賬支付C 18萬歐(走哪個科目?其他應(yīng)收款?)B應(yīng)收C10萬歐。 處理: 借:C應(yīng)付賬款A(yù) 2萬歐 貸:A應(yīng)收帳款C 2萬歐 借:C其他應(yīng)付賬款A(yù) 18萬歐 貸:A其他應(yīng)收賬款C 18萬歐 借:C應(yīng)付賬款B 10萬歐 貸:B應(yīng)收帳款C 10萬歐
一般納稅人銷售給個人。怎么記賬?稅率怎么算?老師。
老師,一般納稅人銷售貨物給小規(guī)模怎么做賬?稅率怎么算?
企業(yè)在小區(qū)用電,居民費用,企業(yè)代繳水電公司后,給企業(yè)開票,可以開這個嗎
老師,建筑服務(wù)開票,發(fā)票內(nèi)容寫 建筑服務(wù)*工程款 可以嗎?
老師,累計攤銷取什么數(shù),無形資產(chǎn)就是開票的不含稅金額對嗎?
你好 你們之前計提攤銷的金額 合計? ?是的??