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空稅盤開具發(fā)票的價稅合計金額,比實際開票金額多出了0.05,正常嗎?需要處理嗎?

2021-07-01 13:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-01 13:17

同學你好,這個是正常的;如果是多交了0.05,將多交的部分計入營業(yè)外支出就可以;

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快賬用戶3669 追問 2021-07-01 13:24

我這個月一共開具了480萬的含稅發(fā)票,稅率3%,增值稅的納稅申報表的填寫數(shù)是480除以(1+3%)這個數(shù)是嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-01 13:27

同學你好,增值稅的納稅申報表的填寫數(shù)是480除以(1 3%)這個數(shù)是嗎——是的;

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同學你好,這個是正常的;如果是多交了0.05,將多交的部分計入營業(yè)外支出就可以;
2021-07-01
你好,開普通發(fā)票價稅合計比實際收到的金額多一分,這樣的發(fā)票是可以正常使用的
2021-02-20
你好,按照金稅盤的統(tǒng)計情況,最終確認的金額是7萬,10萬-1萬-2萬=7萬
2021-12-15
您好,是可以的。謝謝
2021-03-13
同學你好,如果是多交稅,計入營業(yè)外支出;如果是少交稅,計入營業(yè)外收入
2021-07-01
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