您好 這樣寫分錄正確的

請問老師收一年的服務(wù)費,開了一張發(fā)票,按12個月確認(rèn)收入,收到錢 借銀行存款 貸預(yù)收賬款,開發(fā)票交增值稅 借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅銷項稅額 ,之后十一個月確認(rèn)收入 借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 …這樣做對嗎?之后十一個月記賬憑證后附什么原始憑證
老師,我開了一張服務(wù)費發(fā)票,沒收到款,目前做借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費一銷項稅 這樣做對嗎?
一家服務(wù)機(jī)構(gòu)收到服務(wù)費但發(fā)票沒開,是借銀行存款,貸應(yīng)收賬款。還是借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額?
之前開出了一張銷項發(fā)票,錢未收到,做的借應(yīng)收賬款、貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費,現(xiàn)在錢已收到怎么做分錄?
之前開出了一張銷項發(fā)票,錢未收到,做的借應(yīng)收賬款、貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費,現(xiàn)在錢已收到怎么做分錄?
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔(dān)的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果列入資產(chǎn)負(fù)債表,單單這一項業(yè)務(wù),資產(chǎn)≠負(fù)債十所有者權(quán)益
這筆業(yè)務(wù)資產(chǎn)=負(fù)債十所有者權(quán)益啊 怎么會不等于的?
我是哪弄錯了?
您 把分錄金額帶入然后計算看看
資產(chǎn)是應(yīng)收賬款:106元;負(fù)債是6元,主營業(yè)務(wù)收入不能列入資產(chǎn)負(fù)債表,老師我哪弄錯了?
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 然后在資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤欄次體現(xiàn)
不是年底才將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤?每月不是分別將收入成本費用等結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就結(jié)束了?
是的 但是資產(chǎn)負(fù)債表會自動取本年利潤的數(shù)據(jù)填寫
我現(xiàn)在手工算,這塊想弄明白
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤欄次包含本年利潤金額
我每月需將算的凈利潤列入資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤中?不需做分錄?
是的?每月需將算的凈利潤列入資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤中?不需做分錄
老師,今天要開給保險公司傭金收入,但之前開的內(nèi)容是其他咨詢服務(wù)費*服務(wù)費,這個服務(wù)名稱有什么說法?
傭金一般應(yīng)該開代理服務(wù)費發(fā)票
但為啥開咨詢服務(wù)?
這是我查的
應(yīng)該是經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)類 這個您要問前任怎么開具的啊
這是我查的
是的啊 我也沒說錯啊