你好,截圖你的發(fā)票看一下是不是它的稅額沒有打印上。
老師你好,詢問個問題,我單位上月收到對方一張增值稅發(fā)票,我通過認證平臺后勾選認證,之后對方又給我開過來一張一樣金額稅額的發(fā)票,然后告訴我前面那張發(fā)票他在稅控盤里做了作廢處理,之后我通過金稅盤給他開具了一張紅字信息表,把一開始驗證的那張發(fā)票做了紅字處理,之后把后面第二張開來的發(fā)票做了勾選驗證。 現(xiàn)在在填寫增值稅申報表二時候,稅額少了那張作廢發(fā)票的金額是怎么一回事 如果附表二,認證的金額和稅額是勾選認證的金額,減去進項稅轉出額,金額要比我實際的要少,如果附表二填寫,勾選平臺+上我做紅字的那張發(fā)票填寫,申報系統(tǒng)不給通過
你好,增值稅發(fā)票服務平臺認證的稅額,比票面稅額少2分錢怎么辦?并且真?zhèn)尾樵兊慕Y果與票面稅額一致。
老師你好,收到航天信息的增值稅專用發(fā)票,可以直接全額抵扣,在發(fā)票勾選認證平臺需要點發(fā)票勾選不抵扣嗎?還是怎么操作?這張發(fā)票一直掛在認證頁面
請教老師,建筑施工企業(yè),小規(guī)模納稅人,異地施工,在項目所在地預繳稅款的時候,增值稅稅額是按照收入額/1.01*0.01來計算并繳納的。但是我們開給甲方的發(fā)票,由于分多張開的,所以將每張發(fā)票的稅額加總在一起,得出的總稅額與預繳稅款時計算繳納的稅額少了2毛多錢,這種情況該怎么做賬呢?就是說我們預繳稅款時繳納的比開出發(fā)票上面的稅額多了2毛多。我這邊做賬的話應交增值稅的稅額記哪個數(shù)?如果是按開出發(fā)票上面的稅額記,那預繳時多交的2毛多稅務局會走退稅程序嗎?
你好 老師,我6月份紅沖了一筆發(fā)票,分錄也做了,稅額是負數(shù),因為沒有超過征稅額度,沒有增值稅;我怎么把分錄做平呢?紅沖的分錄已做:借:應收賬款(負數(shù))貸:主營業(yè)務收入(負數(shù) ) 應交稅費_應交增值稅_銷項稅額(負數(shù) ),后面應該怎么把稅額結轉嗎?
你好,抵扣是什么意思
問題1:存貨周轉率是不是存貨周轉次數(shù)?問題2:存貨周轉次數(shù)=營業(yè)收入/存貨 ;存貨周轉天數(shù)=365 /(營業(yè)收入/存貨)。存貨周轉天數(shù) = 365 ÷ 存貨周轉率。 其中,存貨周轉率 = 銷售成本 ÷ 平均存貨余額 怎么會有兩個公式,一個是用銷售成本,一個是用銷售收入?哪個公式是正確的?
抵扣大概是什么意思
最末級科目余額表就等于明細賬和總賬了,對嗎?
為什么快賬軟件里的新增憑證的數(shù)字打不出來?
師可以認證的進項稅大于稅局認可的進項稅,差額怎么做賬呢
請問老師,甲單位和乙單位,隸屬于A省的辦事處的平等的第三方全民所有制企業(yè),乙單位的3名人員,派到了甲單位工作,3名人員的合同是跟甲單位簽訂的,派到乙單位后,工資在乙單位列示,甲單位和乙單位都是酒店。派的員工正常參與乙單位的工作。請問個稅的申報和賬務的處理有什么問題么?
老師,生產企業(yè)出口貨物走的是快遞,能免抵退嗎
老師,如果個人去稅務局代開勞務報酬發(fā)票含稅金額1萬,需要繳納哪些稅?請把明細發(fā)我,還有,計算是含稅還是不含稅?
建筑行業(yè)一般納稅人開勞務費發(fā)票開幾個點
不是,打印了
并且真?zhèn)文抢锊榈降呐c票面一致
認證的稅額能按票面修改嗎?
認證的稅額可以修改,但是你只能變小,不能增加。不是有一個有效稅額嗎?
那怎么解決這個問題呢!
就是有效稅額少2分錢
那你現(xiàn)在只能按照你勾選的這個led the cool差額放到成本,或者是費用里面。
以增值稅發(fā)票服務平臺認證的稅務額外抵稅,少抵那2分入成本對吧!
多打個外字
謝謝老師
對的,是的是的,是這么做的。