你好,做賬可以的,但是不允許抵扣所得稅。
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人,報(bào)銷時(shí)是有收據(jù)白條也有發(fā)票同時(shí)報(bào)賬,是可以都貼在一起報(bào)銷嗎,還是分開報(bào),匯算清繳怎么樣有效率的分開有無(wú)發(fā)票的憑證呢,如費(fèi)用按照規(guī)定沒(méi)有超,那匯算清繳時(shí)不計(jì)提可以嗎?
請(qǐng)問(wèn)工程部出差施工,餐費(fèi)沒(méi)有發(fā)票。都是白條,每張都不超200,請(qǐng)問(wèn)可以入賬嗎?加一起8000多元
員工差旅費(fèi)津貼每天50元,我公司人員出差可能半年回公司一次,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)差旅費(fèi)津貼怎么報(bào)銷?因?yàn)椴盥觅M(fèi)津貼是隨出差報(bào)銷單一起報(bào)銷得,不需要提供發(fā)票,如果員工每個(gè)月都想報(bào)銷一次,沒(méi)有其他費(fèi)用發(fā)票,能報(bào)銷抵扣費(fèi)用嗎?
老師,請(qǐng)幫忙解答一下以下關(guān)于報(bào)銷的問(wèn)題 1.員工出差餐費(fèi)補(bǔ)助,公司規(guī)定每天補(bǔ)助30元,是否需要發(fā)票?有些員工沒(méi)有使用,出差回來(lái)直接報(bào)銷,報(bào)銷時(shí)是否需要小票 2.員工出差餐費(fèi)消費(fèi),只有付款單,沒(méi)有取得發(fā)票,是否能用不同地區(qū)的同類餐票代替?或者拿打車滴滴運(yùn)輸發(fā)票代替? 3.不是每筆消費(fèi)都能取得發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)是否能找替票?
老師,請(qǐng)幫忙解答一下以下關(guān)于報(bào)銷的問(wèn)題 1.員工出差餐費(fèi)補(bǔ)助,公司規(guī)定每天補(bǔ)助30元,是否需要發(fā)票?有些員工沒(méi)有使用,出差回來(lái)直接報(bào)銷,報(bào)銷時(shí)是否需要小票 2.員工出差餐費(fèi)消費(fèi),只有付款單,沒(méi)有取得發(fā)票,是否能用不同地區(qū)的同類餐票代替?或者拿打車滴滴運(yùn)輸發(fā)票代替? 3.不是每筆消費(fèi)都能取得發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)是否能找替票? 例如: 1.自駕報(bào)銷油費(fèi),用油票代替可以嗎? 2.給客戶送結(jié)婚禮金,可以拿餐票代替嗎?入招待費(fèi) 3.打車高速費(fèi)沒(méi)有發(fā)票,可以用運(yùn)輸發(fā)票代替嗎? 4出差一些消費(fèi),攤主沒(méi)有票,只有微信付款截圖,可以用其他地區(qū)的餐票代替嗎? 5.公司給駐廠員工租房子,沒(méi)有票,可以用其他票代替嗎?入差旅費(fèi)
請(qǐng)問(wèn)老師,加盟國(guó)外一個(gè)品牌漢堡店面積有150平米,注冊(cè)什么類型的企業(yè)?個(gè)體戶還是公司呢?
老師 經(jīng)營(yíng)所得稅怎么做賬
你好,如果加工一些半成品食材銷售,請(qǐng)問(wèn)每日加工報(bào)表怎么做,要體現(xiàn)原材料進(jìn)項(xiàng),加工耗用,原材料出成率,每批產(chǎn)品出品率。
商品入庫(kù)統(tǒng)計(jì)表中品種與入庫(kù)單不一致,以什么為準(zhǔn)?
老師個(gè)人給村上干活開發(fā)票在電子稅務(wù)局上能代開嗎?開勞務(wù)嗎
老師,有租有用的房產(chǎn)稅,稅源信息從價(jià)原值是總額嗎?還是自用的部分原值?從租的原值是出租的原值?申報(bào)租金收入是一年的收入嗎?申報(bào)期是2024年2月1日到2024年12月31日
老師,有租有用的房產(chǎn)稅,稅源信息從價(jià)原值是總額嗎?還是自用的部分原值?從租的原值是出租的原值?申報(bào)租金收入是一年的收入嗎?申報(bào)期是2024年2月1日到2024年12月31日
老師,您好。我在給一家商業(yè)公司代賬,他是一個(gè)二房東,出租辦公用房。我已經(jīng)在電子稅務(wù)局里面,自開了專票給租客?,F(xiàn)在專票開出來(lái)了以后,是不是馬上就要在電子稅務(wù)局里面,另行申報(bào)印花稅,還是等下個(gè)月和增值稅,企業(yè)所得稅這幾個(gè)主稅,一起申報(bào),謝謝。
房子2024年1月1日確定,出租1300平米自用500平米,請(qǐng)問(wèn)出租的那部分申報(bào)租金收入是年收入嗎?申報(bào)期是2024年2月1日_2024年12月31日,我看有用有租的是不是分別計(jì)征
員工應(yīng)該是2月份入職的,但是二月三份工資0元,4月份開始發(fā)工資,但報(bào)稅的時(shí)候是6月份才開始跟他申報(bào),那么這種情況下,那是金額對(duì)的,但是這個(gè)減免費(fèi)用費(fèi)用就會(huì)有差異,那這種情況下怎么調(diào)整?
這個(gè)屬于工程施工成本,也是不許的是嗎?
你好,對(duì)的是的,不可以抵扣的,你最終需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面的。