你好需要交稅話,假設(shè)是開50萬發(fā)票不含稅,這個(gè)本期發(fā)生額,本期抵減稅額 =50萬*2% ,要是這個(gè)不需要交增值稅,這個(gè)不需要填寫期初不需要填寫,
小規(guī)模納稅人增值稅減免項(xiàng)目怎么填。就是疫情3%的稅率,免了2%,只有1%。 期初余額,本期發(fā)生額,本期抵減稅額是什么意思?不要理論,就說填幾個(gè)點(diǎn)!
? 小規(guī)模納稅人《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目“本期實(shí)際抵減稅額”列合計(jì)(0)=本期應(yīng)納稅額減征額【貨物及勞務(wù)】的本期數(shù)(0)+本期應(yīng)納稅額減征額【服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)】的本期數(shù)。這是什么意思?我是哪里填錯(cuò)了嗎?
老師,10-12小規(guī)模納稅人,不含稅開票41146.55元,1%是411.45.增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填,期初余額—,本期發(fā)生額,本期應(yīng)抵減,本期實(shí)際抵減稅額,怎么填
老師您好,我們這里報(bào)增值稅的時(shí)候有疫情減免政策,小規(guī)模3%減按1%繳納,減免2%的部分該怎么報(bào)?按照實(shí)際3%計(jì)算稅額填到本期發(fā)生額還是按照2%填本期發(fā)生額
減免稅本期發(fā)生額比對(duì) 提示 不通過 當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時(shí),《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)*2%。 本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額7920.79的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確。 ,,,,這個(gè)怎么搞,填寫哪,以前沒填過,就開了一個(gè)普通發(fā)票8000,1個(gè)點(diǎn)的
本題的答案中,等式為什么是≥0,而不是大于等于1000
合同違約金能可以做企業(yè)所得稅中扣除嗎
期初在產(chǎn)品成本150萬,本期生產(chǎn)成本600萬,產(chǎn)成品成本500萬,問期末在產(chǎn)品成本是多少
老師您好,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還是入其他業(yè)務(wù)收入還是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?
借用,歸還股東借款在現(xiàn)金流量表中如何列報(bào)?是放經(jīng)營(yíng)活動(dòng)還是籌資活動(dòng)?
我是賣空調(diào)的一般納稅人,安裝公司對(duì)方給我開了1%的安裝費(fèi)進(jìn)項(xiàng)能抵扣嗎?我賣空調(diào)給其他單位給對(duì)方公司開的13%的安裝費(fèi),那豈不是差額稅點(diǎn)我要承擔(dān)
月初計(jì)劃成本50,材料差異節(jié)約1,購(gòu)入材料計(jì)劃成本150,材料差異節(jié)約5,銷售材料成本100,求實(shí)際成本,這個(gè)怎么算
審計(jì)報(bào)告賦碼了后附的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和審計(jì)報(bào)告簽字者的CPA證書會(huì)有什么影響嗎
老師,沒有成立個(gè)體戶,自然人個(gè)人存在按經(jīng)營(yíng)所得交稅的情況嗎
我們是小規(guī)模納稅人,租一個(gè)個(gè)人的房子,租賃發(fā)票代開,是在稅務(wù)現(xiàn)場(chǎng)代開的時(shí)候,稅務(wù)局就會(huì)代扣代繳個(gè)稅嗎 請(qǐng)專業(yè)的老師回答