你好,這個(gè)金額不大嘛,買來(lái)是做什么用的?
老師,購(gòu)買用于銷售轉(zhuǎn)讓的專利,我怎么做賬,可以不過無(wú)形資產(chǎn),直接入成本費(fèi)用嗎?具體分錄我怎么做合適,錢已經(jīng)付了。
老師,我們購(gòu)買特許權(quán)使用,但是這個(gè)是按照進(jìn)度來(lái)付款的,我們利用這個(gè)產(chǎn)品再加工,賣給其他企業(yè),現(xiàn)在不做了 想轉(zhuǎn)給別的企業(yè)接手完成這個(gè),簽一個(gè)轉(zhuǎn)讓協(xié)議可以嗎 。 比如公司購(gòu)買這個(gè)使用權(quán)是100 ,我直接按照100來(lái)攤銷,但是攤銷到目前 我只攤銷了30,還有70的無(wú)形資產(chǎn)沒有攤銷 也有70應(yīng)付款沒有付,我應(yīng)該怎么銷賬呢
老師,去年付了一筆專利轉(zhuǎn)讓費(fèi)發(fā)票沒開,我直接記管理費(fèi)用了,今天發(fā)票收到了,怎么做賬?第二筆分錄入無(wú)形資產(chǎn):借:無(wú)形資產(chǎn),貸:?貸:什么呀?
#提問#想咨詢下,我們單位貸款批下來(lái)后,直接把款打到供應(yīng)商帳戶(銀行讓簽個(gè)采購(gòu)合同大于貸款金額),通過什么方法再把款給我們轉(zhuǎn)回來(lái),好呢 這錢沒買東西,只是走了個(gè)形式 我們這是流動(dòng)資金貸款,購(gòu)買原材料的,所以銀行打到供應(yīng)商帳戶要怎樣做這個(gè)賬呢?老師具體分錄給寫一下吧!如果企業(yè)直接把銀行打過去的錢轉(zhuǎn)到我們單位公戶?具體 我們和對(duì)方分別怎么做分錄?做往來(lái)的話,那這筆錢我們不能用于購(gòu)買其他材料了,只能沖往來(lái)賬。
我是運(yùn)輸服務(wù)行業(yè) 我們這里車子的一些維修,配件采購(gòu)人員經(jīng)常不及時(shí)報(bào)銷 垮月來(lái)報(bào)銷付款 但是 老板又要每個(gè)月的利潤(rùn)表 查看成本費(fèi)用 所以不知道該怎么做賬了 是直接用本月付出去的錢做本月的成本可以的嗎
勞務(wù)公司,是一般納稅人,開材料的發(fā)票稅率是多少?
1、收到紅字發(fā)票如何處理?做賬如何做?需要發(fā)票認(rèn)證抵扣嗎?申報(bào)表怎么填? 2、收到2張紅字發(fā)票,都是部分金額開具的,但是對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票一張已經(jīng)認(rèn)證,另一張尚未認(rèn)證,我分別該如何處理?
工資比例一般占收入的多少
老師好,公司的增值稅和企業(yè)所得稅有時(shí)候計(jì)提有時(shí)候不計(jì)提,導(dǎo)致現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)和實(shí)際繳納的稅不相符,這個(gè)需要調(diào)整嗎?具體該怎么調(diào)整呢?
老師,我們是會(huì)展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場(chǎng),他們主辦商場(chǎng)促銷活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(我公司自己購(gòu)買5萬(wàn)),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬(wàn)),代繳個(gè)稅1萬(wàn),。?。?!注意注意重點(diǎn)來(lái)了,我們跟客戶合作是一個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)而已,但是這個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)需要購(gòu)買的活動(dòng)物流,活動(dòng)物料有電動(dòng)車、手機(jī)、平板。而且后期也會(huì)給對(duì)方開票,只開一張會(huì)展活動(dòng)費(fèi),我這種情況是不是跟視同銷售無(wú)關(guān)??蛻糍澲?萬(wàn)手機(jī)平板未取得發(fā)票也不用付款,老師說不需要入賬提現(xiàn),那這部分中獎(jiǎng)人員代繳的個(gè)稅,我們就正常做一筆代繳個(gè)稅就行了是嗎?
電動(dòng)自行車記入固定資產(chǎn)不設(shè)置凈殘值可以嗎?
老師專利出租使用權(quán)需要繳納印花稅嗎,繳的話稅率多少,謝謝
您好,老師。上個(gè)月采購(gòu)了一批原材料,因?yàn)椴块T溝通不及時(shí),財(cái)務(wù)不知道產(chǎn)生了運(yùn)費(fèi),這個(gè)月采購(gòu)拿到運(yùn)輸發(fā)票才到財(cái)務(wù)報(bào)備付款,請(qǐng)問這跨月的原材料運(yùn)費(fèi)怎么入賬?
改財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人電子稅務(wù)局如何操作
公積金之前是8%,現(xiàn)在申請(qǐng)調(diào)低到5%,去年申報(bào)了還沒繳納,這個(gè)對(duì)個(gè)稅有影響嗎
32萬(wàn),買來(lái)之后轉(zhuǎn)讓給別人的。
你們單位主營(yíng)是這個(gè)嗎?
不是的老師
我放在其他業(yè)務(wù)支出合理嘛
如果你們買來(lái)是銷售給別人的,可以做到其他業(yè)務(wù)成本。
那,沒賣出去的情況下,月底可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嘛?
就是我這個(gè)月錢出去,直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
你好,沒有銷售出去,月末不可以結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
如果你結(jié)轉(zhuǎn)了成本,你賬上的存貨和你實(shí)際的存貨不一致。
那還有別的什么辦法嘛?這個(gè)錢出去了,老板讓我合理避稅,我想了很久沒有好的辦法。
你好 你們給他開發(fā)票嗎?
他們開給我們
別人開給你們發(fā)票,你們銷售出去的時(shí)候不開嗎?可以退回去,不要發(fā)票。
然后你們私下走賬,不做收入。
老板現(xiàn)在就是想讓這個(gè)錢,去降低利潤(rùn)。我不知道怎么弄。
你好 平價(jià)銷售出去。
嗯?怎么做賬
借其他業(yè)務(wù)成本貸銀行存款。
然后呢老師
銷售出去借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
然后收入成本要一起結(jié)轉(zhuǎn)?
你好,月末結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以了,其他的不需要做的。