你好,是的,可以進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣10%
老師,一般納稅人的律師事務(wù)所,銷(xiāo)項(xiàng)稅額除了拿固定資產(chǎn)和辦公用品的進(jìn)項(xiàng)抵扣外,可以按照?qǐng)D片規(guī)定加計(jì)扺減10%嗎?
單選 根據(jù)增值稅的有關(guān)規(guī)定,下列說(shuō)法正確的是 (C)。 A、小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售自己使用過(guò)的2007年未抵扣增值稅的舊游艇,免征增值稅 B、小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售自己使用過(guò)的運(yùn)貨汽車(chē),可以按照簡(jiǎn)易辦法依照3%征收率計(jì)算繳納增值稅 C、小規(guī)模納稅人(除其他個(gè)人外)銷(xiāo)售自己使用過(guò)的除固定資產(chǎn)以外的物品,按照簡(jiǎn)易辦法3%的征收率減按2%征收增值稅 D、小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售使用過(guò)的2015年12月31日購(gòu)入的、抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的舊機(jī)器設(shè)備可以按照簡(jiǎn)易辦法依照3%征收率減按2%計(jì)算繳納增值稅 請(qǐng)問(wèn)此題ABD選項(xiàng)為什么不對(duì)
老師,從自產(chǎn)自銷(xiāo)一般納稅人處購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品,購(gòu)進(jìn)按9%計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額、領(lǐng)用按1%加計(jì)扣除。 但是10月到12月的稅金未做憑證,也沒(méi)有在申報(bào)表抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,那現(xiàn)在申報(bào)1月的增值稅還可以操作嗎?
2023年加計(jì)抵減政策提醒 尊敬的納稅人: ?????? 您好!按照《關(guān)于明確增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2023年第1號(hào))文件第三條規(guī)定:自2023年1月1日至2023年12月31日,允許生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%抵減應(yīng)納稅額;允許生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)10%抵減應(yīng)納稅額。 ?????? ??????請(qǐng)您對(duì)照上述政策文件規(guī)定,自主判斷是否適用對(duì)應(yīng)優(yōu)惠政策。同時(shí),我們提醒您注意以下事項(xiàng): ?????? 1.上述公告所稱(chēng)的生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè),是指提供郵政服務(wù)、電信服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)、生活服務(wù)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“四項(xiàng)服務(wù)”)取得的銷(xiāo)售額占全部銷(xiāo)售額的比重超過(guò)50%的納稅人。老師,幫忙解釋下,我看不懂意思…
老師好 一般納稅人銷(xiāo)售自己使用過(guò)的,屬于不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的固定資產(chǎn),可以按照簡(jiǎn)易辦法繳納增值稅。我怎么判斷哪些是不得抵扣且未抵扣過(guò)的呢?
甲方公司變更名稱(chēng),給我們提供了變更登記通知書(shū),,這種情況可以按新變更公司名稱(chēng)給他們開(kāi)發(fā)票嗎?
一般納稅人開(kāi)普票是幾個(gè)點(diǎn)稅率
老師:請(qǐng)問(wèn)產(chǎn)成品報(bào)廢的分錄怎樣做?
老師好,給村里公園里建個(gè)連廊和涼亭,發(fā)票開(kāi)什么內(nèi)容合適?
老師,請(qǐng)問(wèn)老板讓我核算公司業(yè)務(wù)開(kāi)成本票進(jìn)來(lái)需要找客戶(hù)加幾個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi)成本?我們大概開(kāi)專(zhuān)票進(jìn)來(lái)是供應(yīng)商加收10%,票面稅點(diǎn)是13%,普票是是1%-3%,票面是1%,怎么算這個(gè)成本好?
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,待抵扣進(jìn)項(xiàng)以及待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
A公司和B公司有業(yè)務(wù),開(kāi)票給B公司,但是B公司把錢(qián)付給物流公司,由物流公司再把錢(qián)打給A公司,這樣合規(guī)嗎
老師,我因?yàn)檠a(bǔ)交稅,需要把賬務(wù)調(diào)整后,更正財(cái)報(bào),這個(gè)調(diào)整的憑證是調(diào)整在今年補(bǔ)交稅的當(dāng)月還是之前的年份
22年北京房山區(qū)稅務(wù)代開(kāi)了46.35萬(wàn)發(fā)票,款已收。。24年款退回去了,賬上掛在應(yīng)收借方,一直掛著沒(méi)平賬,現(xiàn)在稅務(wù)在北京門(mén)頭溝區(qū)?!,F(xiàn)在還能申請(qǐng)退稅嗎?代開(kāi)的增值稅沒(méi)辦法自己紅沖吧?對(duì)方抵扣了怎么處理?
老師,供應(yīng)商對(duì)賬的時(shí)間安排,有沒(méi)有講究,比如月初對(duì)賬,因?yàn)橛羞M(jìn)項(xiàng)發(fā)票好算稅負(fù)率?