您好,按權(quán)責(zé)發(fā)生制計(jì)提應(yīng)付職工薪酬
老師我們廠區(qū)招了幾個(gè)臨時(shí)工,每次分給他們一定任務(wù)量,做完,工資不結(jié),估計(jì)有很多次工期,等工期結(jié)束在一起給他們結(jié)清工資,那這個(gè)賬我們怎么處理合適
老師,我們有一筆業(yè)務(wù),是對方屬于個(gè)人,他幫我們拉貨,他去稅局多開了幾十萬的票給我們,當(dāng)初是想著開票過來,按實(shí)際的工時(shí)結(jié)算,現(xiàn)在因?yàn)楣さ赝9?,他開出的票據(jù)還沒有付清,以后也不會(huì)再繼續(xù)做了,在我們賬面上永遠(yuǎn)掛著應(yīng)付賬款,這個(gè)我們應(yīng)該怎么處理
我們是中藥材采購加工的公司,1.從農(nóng)戶手里采購野生的,我們加工曬干,然后銷售,這期間怎么做會(huì)計(jì)分錄?2.期間曬干入庫后,損耗怎么做賬務(wù)處理,3.還有就是我們可能同時(shí)幾個(gè)品種一起加工,怎么分?jǐn)偧庸べM(fèi)用,工人工資加工費(fèi)用,主要是電烤烘干。電費(fèi)一個(gè)月結(jié)一次,我怎么給分?jǐn)偟竭@個(gè)成本里面?
我們公司提供的是打包清理服務(wù),本次工程提供的服務(wù)總價(jià)值是916萬,但是審計(jì)事務(wù)所卻在沒有通知我們的情況下擅自核減616萬,直接給了定稿,這個(gè)金額可以說是非常離譜了。我們接下來應(yīng)該怎么做呢? 我們的成本有很大一部分是給工地雇用的臨時(shí)工工資,都是當(dāng)天找工人,完工后工資日結(jié),這些是不可能取得發(fā)票的。
老師我們公司有一個(gè)員工簽合同是和集團(tuán)總部簽的勞動(dòng)合同,但是是在我們公司工作,總部每次給他發(fā)完工資找我們結(jié)算,要求費(fèi)用在我公司賬上體現(xiàn),那這樣我計(jì)入費(fèi)用的時(shí)候用不用通過應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目呢?
老師我想學(xué)下最新的稅務(wù)政策應(yīng)對實(shí)操,電商的,還有社保的政策的課程,請老師推薦下
當(dāng)年報(bào)關(guān)出口的貨物,必須要在當(dāng)年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個(gè)建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會(huì)計(jì)周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費(fèi),對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個(gè)采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級(jí)會(huì)計(jì)嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會(huì),想買點(diǎn)資料開始聽課了,但是這個(gè)資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
那計(jì)提的時(shí)候需要哪些憑證和書面文件
您好,人力簽字的工資表
不是人力公司的,是我們廠區(qū)自己招聘的
您好,就是您企業(yè)負(fù)責(zé)上述人員薪酬的人簽字
好的,謝謝老師
您好,可以負(fù)責(zé)生產(chǎn)人員簽字
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持