好,購(gòu)買(mǎi)方把發(fā)票認(rèn)證,然后開(kāi)紅字信息表80,銷(xiāo)售方開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票80就可以。
老師,我們收到的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,有退款需要沖紅,但是我們已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在申請(qǐng)開(kāi)具紅字增值稅申請(qǐng)表怎么操作???
開(kāi)出了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,比如開(kāi)了100元含稅。我現(xiàn)在需要沖紅80。怎么操作呢
2020年十月份開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票現(xiàn)在想要紅沖可以操作嗎,操作流程是怎么做呢
增值稅專(zhuān)用電子發(fā)票已開(kāi),但是需要作廢,是不是只能紅沖紅沖的話?需要怎么操作?
如何在稅控盤(pán)開(kāi)局增值稅專(zhuān)用發(fā)票的紅沖發(fā)票。怎么操作
公司食堂的灶,冰箱,消毒柜,桌椅板凳,鍋,碗是計(jì)么費(fèi)用?
我公司作為生產(chǎn)銷(xiāo)售方,銷(xiāo)售的產(chǎn)品有質(zhì)量問(wèn)題,已向客戶重新發(fā)貨替代,現(xiàn)在收到來(lái)自生產(chǎn)產(chǎn)品原材料供應(yīng)商發(fā)來(lái)的原材料賠償,如何做憑證?
老師,更換管道7萬(wàn)多,已完工,需要什么附件?
3月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票尚未做賬,但進(jìn)項(xiàng)稅額3月份已抵扣,7月對(duì)方申請(qǐng)紅字發(fā)票,發(fā)票要補(bǔ)做賬嗎?不補(bǔ)做賬,進(jìn)項(xiàng)稅額如何做轉(zhuǎn)出?
個(gè)體工商戶,所得稅怎么計(jì)算,也可以有成本嗎
一般納稅人開(kāi)普票和專(zhuān)票都是一樣的稅點(diǎn)?繳稅也是一樣吧?
您好 我們是生產(chǎn)型企業(yè),出口了一批貨物,不能視同自產(chǎn)的,不申請(qǐng)退稅,開(kāi)0%稅率普票嗎?怎么做賬?
老師 研發(fā)費(fèi)用的工資要計(jì)提嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)我是一般納稅人賣(mài)玉米的,農(nóng)業(yè),我收到農(nóng)戶自產(chǎn)自銷(xiāo)的農(nóng)產(chǎn)品玉米的發(fā)票我能抵扣幾個(gè)點(diǎn)
老師,比如說(shuō)每個(gè)月的10號(hào)發(fā)前一個(gè)月的工資,但是這個(gè)員工就做到前一個(gè)月底離職了,那那個(gè)報(bào)個(gè)稅的時(shí)候要10號(hào)才發(fā)工資報(bào)個(gè)稅,那這個(gè)人是在報(bào)完上個(gè)月的工資個(gè)稅時(shí)才在個(gè)稅系統(tǒng)改成非正常狀態(tài),還是在這個(gè)月初就把這個(gè)人改成非正常狀態(tài)了