您好 請問收到發(fā)票的時候分錄怎么寫的
你好,失控發(fā)票稅務(wù)局要求進(jìn)項轉(zhuǎn)出,能計入營業(yè)外支出嗎?謝謝
老師,失控發(fā)票進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出分錄?
有失控發(fā)票要求進(jìn)項轉(zhuǎn)出的分錄
您好,老師!發(fā)票失控,稅所要進(jìn)行進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出。企業(yè)還沒有補交稅,請問這個進(jìn)項稅稅轉(zhuǎn)出的分錄如何處理
稅務(wù)要求轉(zhuǎn)出2019年開具的失控發(fā)票的進(jìn)項,同時也要進(jìn)行企業(yè)所得稅的納稅調(diào)減,這里的轉(zhuǎn)出的進(jìn)項金額可以進(jìn)項納稅調(diào)增嗎
老師我單位是商貿(mào)企業(yè),對方公司給了一部分返利,讓開一張服務(wù)費發(fā)票,數(shù)量我寫1,單位可以空著嗎,謝謝老師
老師,新起了一個營業(yè)執(zhí)照,公章法人財務(wù)章已經(jīng)印刻完畢了,現(xiàn)在應(yīng)該是先去銀行開戶還是先去稅務(wù)登記?
老師,我們公司是門窗私發(fā)零售公司,從今年就沒人做賬,我剛進(jìn)去要涉及補賬,之前的會計往來科目混著用,同一個客戶應(yīng)收賬款貸方和預(yù)收賬款貸方都有余額,我再補賬過程中,還遇到同一個客戶交的尾款的話,可以做應(yīng)收賬款貸方,月底結(jié)轉(zhuǎn)收入先沖應(yīng)收賬款貸方嗎?
你好老師,這家公司是小規(guī)模納稅人,會計這樣做賬可以嗎?不是只有一般納稅人才會用到主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)嗎?還是說這樣做也行?
老師完成實繳企業(yè)或公司有哪些利弊好處呢?
出口的產(chǎn)品是可以退稅或者免稅的,是不是不用做應(yīng)征稅報關(guān)單用途確認(rèn),只有出口的產(chǎn)品不能退稅的時候才要做應(yīng)征稅報關(guān)單用途確認(rèn)?跟外貿(mào)生產(chǎn)企業(yè)不搭噶?
老師你好,出口商貿(mào)企業(yè)今年業(yè)務(wù)增長去年2備,稅局要求寫證明,應(yīng)該如何寫
麻煩老師幫我看下以及糾正,謝謝: A B C是國內(nèi)三家公司,D是國外公司 現(xiàn)在處理國內(nèi)與國外間債權(quán)債務(wù)抵消。 背景:A欠D20萬歐,B欠D10萬歐,C欠D16萬歐,ABC合計欠D 46萬歐,D欠C 46萬歐(稅費各自承擔(dān),后面以信用證形式向?qū)Ψ介_具)。 處理: 借:ABC應(yīng)付賬款 46萬歐 貸:C應(yīng)收帳款D 46萬歐 國內(nèi)債券債務(wù)抵消 背景:C幫AB共同抵消了應(yīng)付給D的債務(wù)30萬歐,AB用債權(quán)抵消。A應(yīng)收C 2萬歐,線下另通過轉(zhuǎn)賬支付C 18萬歐(走哪個科目?其他應(yīng)收款?)B應(yīng)收C10萬歐。 處理: 借:C應(yīng)付賬款A(yù) 2萬歐 貸:A應(yīng)收帳款C 2萬歐 借:C其他應(yīng)付賬款A(yù) 18萬歐 貸:A其他應(yīng)收賬款C 18萬歐 借:C應(yīng)付賬款B 10萬歐 貸:B應(yīng)收帳款C 10萬歐
一般納稅人銷售給個人。怎么記賬?稅率怎么算?老師。
老師,一般納稅人銷售貨物給小規(guī)模怎么做賬?稅率怎么算?
借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸 :應(yīng)付賬款
借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
有進(jìn)項轉(zhuǎn)出結(jié)平的整個分錄嗎
請問您平時進(jìn)項 銷項月末結(jié)轉(zhuǎn)嗎
是的有結(jié)轉(zhuǎn)
那跟您平時結(jié)轉(zhuǎn)的一起寫分錄就好了啊? 借:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 抱歉? 我前面忘記把貸字改過來 實在對不起 ?就是把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出寫在結(jié)轉(zhuǎn)分錄借方去
好的,進(jìn)項轉(zhuǎn)出只要補一筆借:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出就好了是吧。以前的分錄不用紅字是吧
是的 這樣處理就好了
好的,謝謝
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問