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企業(yè)用當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)彌補(bǔ)以前年度虧損,不需要單獨(dú)進(jìn)行賬務(wù)處理。老師這句話是對(duì)的還是錯(cuò)的?

2021-06-27 21:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-06-27 21:25

同學(xué)你好!這個(gè)是對(duì)的哦

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快賬用戶9037 追問(wèn) 2021-06-27 21:26

為啥網(wǎng)上一搜是錯(cuò)的

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快賬用戶9037 追問(wèn) 2021-06-27 21:26

老師你能給我解釋一下嗎,我沒(méi)有懂

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齊紅老師 解答 2021-06-27 21:26

這是對(duì)的啊? 不用處理的

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快賬用戶9037 追問(wèn) 2021-06-27 21:27

奧奧,沒(méi)有理由么

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齊紅老師 解答 2021-06-27 21:28

這個(gè)就是形成凈利潤(rùn)啊? ? 凈利潤(rùn)部分? ? 本年利潤(rùn)? ?轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配啊 這都是常規(guī)處理的? ?以前利潤(rùn)分配余額在借方的話? 現(xiàn)在可能在貸方了? 這個(gè)沒(méi)有其他處理啊

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同學(xué)你好!這個(gè)是對(duì)的哦
2021-06-27
您好,因?yàn)槭沁@樣的,就是說(shuō),他是自動(dòng)彌補(bǔ)的意思
2022-12-11
您好,彌補(bǔ)以前年度虧損不需要賬務(wù)處理,在申報(bào)所得稅稅時(shí)自動(dòng)抵扣當(dāng)前利潤(rùn)后的余額計(jì)算所得稅。可以打開稅務(wù)局所得稅申報(bào)表查看下即可。稅務(wù)局所得稅表自動(dòng)帶出未彌補(bǔ)的虧損數(shù)。
2024-10-22
同學(xué)你好,就是可以抵減應(yīng)納稅所得額,少交企業(yè)所得稅,就是稅前利潤(rùn)彌補(bǔ),不需要寫分錄的。
2022-01-15
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