你好,可以開1萬的折扣。

老師好,我司銷售的一批產(chǎn)品10萬元己開增值稅專用發(fā)票給對方了,現(xiàn)對方發(fā)現(xiàn)部分產(chǎn)品有問題,對方質(zhì)量罰款2萬元,對方只付款8萬元,另2萬元我們要對方開質(zhì)量扣款的發(fā)票過來,請問老師2萬元的扣款能否開增值稅專用發(fā)票嗎,另外開票內(nèi)容怎么寫才符合規(guī)定。
老師,一批產(chǎn)品10萬元,發(fā)生質(zhì)量扣款1萬,沒有退貨,可以開票的時候開1萬的折扣嗎?
3.銷售產(chǎn)品1批, 產(chǎn)品標(biāo)價420萬元,給予購貨方20萬元商業(yè)折扣,按照扣除商業(yè)折扣后的金額開具增值稅專用發(fā)票,產(chǎn)品成本為220萬元,款項尚未收到。 4.銷售原材料材料1批,該批材料成本為5萬元,銷售價格為10萬元,增值稅1 .3萬元,款項已收到并存入銀行。 5.向本公司行政管理人員發(fā)放自產(chǎn)產(chǎn)品作為福利。該產(chǎn)品的實際成本為4萬元,市場售價為6萬元。
增值稅稅率為16% (1)1日,向 A 公司賒銷 W 產(chǎn)品一批,合同約定的現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20, N /30(計算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅),開出的增值稅專用發(fā)票上注明的商品價款為20萬元,增值稅稅額為3.2萬元,該批產(chǎn)品成本總額為12萬元。 W 產(chǎn)品已發(fā)出,符合收入確認(rèn)條件, S 公司于12月7日收到 A 公司上述款項。 (2)10日, A 公司因所購商品存在質(zhì)量問題,要求退回上述所購商品的50%,經(jīng)協(xié)商, S 公司同意 A 公司的退貨要求,并簽發(fā)支票支付所需退回的貨款,同時開具紅字增值稅專用發(fā)票,退回的商品已驗收入庫。 (3)18日,向 B 公司銷售一批原材料,價目表上的價款總額為10萬元,由于是成批銷售, S 公司給予 B 公司10%的商業(yè)折扣,材料已于當(dāng)日發(fā)出,同時收到 B 公司開出的商業(yè)匯票一張。該批材料的成本為4萬元。 (4)31日, S 公司在財產(chǎn)清査中,盤盈原材料1萬元,經(jīng)查屬于材料收發(fā)計量方面的錯誤。
老師好!上月采購了一批貨1萬元,做了采購開單,生成的憑證是借庫存商品1萬,貸應(yīng)付賬款1萬,這個月付款的時候因為貨品質(zhì)量有問題,就協(xié)商從貨款一萬中扣2000下來,最后實付8000,請問應(yīng)付賬款怎么平掉這2000塊呢
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
你好,實操課老師講課的時候,在講到支付門店租金時,用的科目是 借:其它應(yīng)收款—門店租金 貸:銀行存款。請問這里的其它應(yīng)收款二級科目為什么不是個人或單位名稱,謝謝。我個人認(rèn)為應(yīng)該寫個人或單位名稱,不應(yīng)該寫門店租金 謝謝
請問老師,個人A在甲公司微信商城購買1萬元代理(甲給A二萬元原價酒水),A通過甲公司微信商城銷售給B,B支付的貨款到甲公戶,甲把B支付的貨款轉(zhuǎn)給A,A需要開發(fā)票給甲嗎?
消費稅申報表有哪幾張表必須要填寫(附表)
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:?
你好,跨境電商收入收到30萬,怎么做分錄 借:平臺 30萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:?
你好老師小規(guī)模納稅人經(jīng)營停車場的法人開車去當(dāng)?shù)夭块T學(xué)安全培訓(xùn)及考試發(fā)生加油費過路費住宿費吃飯費用會計分錄怎么做
出口報關(guān)單收貨人是個人,發(fā)票開給個人嗎?
我單位將鋼廠轉(zhuǎn)爐投料擋渣的工作包給個體戶了,個體戶應(yīng)該給我單位開具什么名稱的發(fā)票
如果10萬已經(jīng)開完票了,后期產(chǎn)生1萬的扣款,這個1萬怎么處理?
你好,那這1萬計入現(xiàn)金折扣,計入財務(wù)費用。
可以申請紅字發(fā)票,按照扣款金額開張紅票嗎?
你好,可以的,不過對方抵扣了,需要對方申請的。
嗯,那這個增值稅的繳納是按照合同金額,還是扣款后的開票金額繳納?
你好,正常是按合同金額開票的。
那有扣款不是開折扣了嗎,就和主合同金額不一致了
你好,這個折扣是需要和金額開一張發(fā)票,就按折扣后的金額收款了。
是按照折扣后的金額收款的,那也是按照折扣后的金額報稅了?
你好,是的,是這樣的。