你好!按正常得銷售處理就可以,因?yàn)锳代購材料賺取了差價(jià)
A公司法人代表是李明,B公司的法人代表也是李明。B公司給A公司提供服務(wù)。A公司支付費(fèi)用給B公司。B公司可以把收到的款項(xiàng)做主營業(yè)務(wù)處理嗎?
A公司業(yè)務(wù):代B公司采購材料,成本價(jià)10萬,以20萬出 B公司業(yè)務(wù):對(duì)A公司提供勞務(wù)服務(wù),服務(wù)費(fèi)20萬 問題:A、B公司費(fèi)用抵消,站在A公司的角度,怎么做賬務(wù)處理?
老師 請(qǐng)問哈 A公司是供應(yīng)商,B公司是銷售商,C公司在B公司哪里采購商品。 現(xiàn)在B公司到A公司哪里采購,貨物20萬、運(yùn)輸費(fèi)10萬,合計(jì)支付給A公司30萬,收到A公司開給B公司的發(fā)票20萬。 C公司去B公司采購產(chǎn)品,也是貨物20萬、運(yùn)輸費(fèi)10萬,合計(jì)支付給B公司30萬,收到B 公司開具發(fā)票20萬,剩余的10萬,由運(yùn)輸公司直接開具發(fā)票給C公司。 B公司代收代付的10萬元運(yùn)輸費(fèi),賬務(wù)上直接相互抵消。 老師 這種處理 合理嗎?
請(qǐng)問A公司向B公司借款100萬,現(xiàn)在A公司向B公司提供服務(wù),B公司想把借給A公司的100萬抵服務(wù)費(fèi)用,怎么做賬呢?
請(qǐng)問,A之前借了B公司一百萬,現(xiàn)在他們直接有業(yè)務(wù)往來,發(fā)生了服務(wù)費(fèi)20萬,如果直接用服務(wù)費(fèi)抵消借款,如何做賬務(wù)處理?需要提供什么資料?
老師好,婚禮創(chuàng)意公司,什么情況下需要交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),偶爾開過廣告費(fèi),一般是開婚禮現(xiàn)場的裝修禮堂
老師,想問下去年是小規(guī)模納稅人后面十月升級(jí)一般納稅人,現(xiàn)在還用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,有沒有影響?。啃枰诙惥肿兏貋韱?/p>
7月15號(hào)前要報(bào)小規(guī)模的季度稅,要怎么報(bào)?有沒有操作的流程?我看別人直播間都有送報(bào)稅全流程的書 我們這個(gè)現(xiàn)在還沒有上到報(bào)稅這個(gè)課,但是我馬上要報(bào)稅了有老師先指導(dǎo)一下嗎,謝謝
老師好!我公司是一家建筑企業(yè),承包一住宅樓工程,工程已完工百分之六十,但未辦理結(jié)算,也沒有給甲方開發(fā)票,稅務(wù)局要求申報(bào)無票收入,實(shí)現(xiàn)了增值稅和企業(yè)所得稅,可以后要是開發(fā)票了,是不是要重復(fù)納稅了
老師,我想問一下應(yīng)交增值稅科目變成貸方負(fù)數(shù)是因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)留底的原因嗎?
老師,打擾一下,我想問一下,就是公司之前租的場地,付了半年,但是這半年沒滿就搬走了,本來應(yīng)該退3個(gè)月的房租,因?yàn)樘崆鞍嶙?,只退了兩個(gè)月的和保證金,我這個(gè)該怎么做呢?月底需要計(jì)入利潤里面嗎?
老師,現(xiàn)在,稅控用戶和數(shù)電用戶,是否都采用新電子稅務(wù)局新系統(tǒng)?
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除未形成無形資產(chǎn)100%扣除,形成無形資產(chǎn)120%扣除?? 下面這道題答案看不明白,一個(gè)是費(fèi)用化,一個(gè)是資本化?
增值稅,以前月份有進(jìn)項(xiàng)沒抵扣,產(chǎn)生銷項(xiàng)時(shí),直接做抵扣嗎?即使沒到申報(bào)期,也做抵扣分錄嗎?
老師你好,請(qǐng)問,這個(gè)題計(jì)算攤余成本時(shí) 不是先膨脹再縮小呢?為什么沒有減雙面的利息啊
如果直接抵消可以怎么處理呢?
你好!外賬是不可以得