這樣坐是可以的,就是匯算清繳的時(shí)候財(cái)務(wù)費(fèi)用需要納稅調(diào)整
老師,公司收到承兌匯票,然后找其他公司貼現(xiàn),貼現(xiàn)利息沒有發(fā)票。憑證這樣做有問題嗎?
請(qǐng)問老師,公司的承兌匯票找的非金融機(jī)構(gòu)(個(gè)獨(dú)企業(yè))貼現(xiàn)的利息費(fèi),開的這種貼現(xiàn)憑證可以稅前扣除嗎
老師,收到客戶承兌匯票30萬,然后背書給了其他貼現(xiàn)公司,然后貼現(xiàn)公司扣了3450元,手續(xù)費(fèi),貼現(xiàn)公司再轉(zhuǎn)入公司對(duì)公賬戶296550元。這樣子怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,公司應(yīng)向客戶收款15萬,客戶用承兌匯票多付了800元,然后公司把其中13萬的承兌匯票拿去貼現(xiàn),貼現(xiàn)利息3千元,這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師:我們收到客戶的承兌匯票,大概快有一個(gè)月了。今天我們老板找了一家承兌公司,把匯票給貼現(xiàn)了。他們通過對(duì)公賬戶匯款到我們公司賬上。然后我們開具銀行承兌匯票給對(duì)方。貼現(xiàn)通過微信付給對(duì)方。這樣操作對(duì)嗎?我擔(dān)心有問題。
老師,請(qǐng)問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
開普通發(fā)票…扣6個(gè)點(diǎn)的稅是什么意思?
公司上個(gè)月剛成立,從事塑料貿(mào)易企業(yè),8月進(jìn)項(xiàng)8萬,銷項(xiàng)5萬,請(qǐng)問如果全部勾選認(rèn)證,無需再交增值稅,同時(shí)會(huì)計(jì)分錄上也不用做任何分錄是嗎?如果我想交點(diǎn)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選4.5萬,意味著報(bào)稅時(shí)需要交0.5萬的稅,那么我會(huì)計(jì)分錄要做計(jì)提嗎?怎么寫?
這個(gè)購(gòu)買農(nóng)產(chǎn)品取得的普通發(fā)票不就是銷售方開的農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票嗎?只是站的角度不同,所以名稱不同而已,為什么取得普通發(fā)票不能扣除?
老師,為什么好多公司做貼現(xiàn)時(shí)要用到借款合同?我這樣做,只要在匯算清繳時(shí)調(diào)增財(cái)務(wù)費(fèi)就可以了,還有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
您實(shí)際是屬于買賣承兌的是吧,弄個(gè)合同就顯示是往來借款,就是匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整
那不要合同也可以嗎?
有合同的話是最好