你好這個(gè)是可以的,可以抵扣
關(guān)于取得一張機(jī)票,若是沒有按照飛機(jī)票票面價(jià)格進(jìn)行報(bào)銷,只報(bào)銷飛機(jī)的裸價(jià),不包含民航發(fā)展基金金額,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
2甲公司為增值稅一般納稅人,本年7月銷售機(jī)器設(shè)備(非農(nóng)機(jī))和農(nóng)機(jī)共取得含稅銷售額800萬元,未分別核算。如果分別核算,銷售機(jī)器設(shè)備(非農(nóng)機(jī))取得含稅銷售額650萬元,銷售農(nóng)機(jī)取得含稅銷售額150萬元。請(qǐng)對(duì)其進(jìn)行納稅籌劃。3甲公司為增值稅一般納稅人,本年春節(jié)期間為促銷產(chǎn)品有兩種方式可供選擇:一是銷售一臺(tái)價(jià)值1000元的空調(diào)(購(gòu)進(jìn)價(jià)格為750元)的同時(shí),贈(zèng)送一臺(tái)價(jià)值200元的電風(fēng)扇(購(gòu)進(jìn)價(jià)格為150元),甲公司將贈(zèng)送的200元電風(fēng)扇單獨(dú)開具發(fā)票。二是將一臺(tái)價(jià)值1000元的空調(diào)(購(gòu)進(jìn)價(jià)格為750元)和一臺(tái)價(jià)值200元的電風(fēng)扇(購(gòu)進(jìn)價(jià)格為150元)捆綁銷售,給予200元的價(jià)格折扣,并將價(jià)格折扣開在同一張發(fā)票的“金額”欄中,以上價(jià)格均為含增值稅價(jià)格。甲公司的銷售利潤(rùn)率為25%即若銷售額為1000元,則進(jìn)價(jià)為750元。假設(shè)只考慮增值稅,請(qǐng)對(duì)其進(jìn)行納稅籌劃。
老師請(qǐng)問一下,我今天拿到這個(gè)飛機(jī)票,票面是6個(gè)點(diǎn)的稅點(diǎn),計(jì)算抵扣也是按發(fā)票價(jià)稅合計(jì)的價(jià)格/1.09*0.09來算進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?這個(gè)沒有燃油附加費(fèi)呢,我3月申報(bào)的時(shí)候,2月沒有銷項(xiàng),3月份填列合適嗎,還是在以后有銷項(xiàng)的時(shí)候填列合適呢?
老師打擾你了!公司是一般納稅人,員工出差開具的飛機(jī)票交給財(cái)務(wù)就這八張行程單,前面六張行程單計(jì)算含稅價(jià)格=票價(jià)+燃油附加費(fèi),最后兩張行程單有點(diǎn)看不懂,是不是屬于不能抵扣的票據(jù)?是直接加上這兩筆360作為含稅價(jià)格嗎? 計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額=(票價(jià)+燃油附加費(fèi)/1.09*0.09) 計(jì)算不含稅金額=含稅價(jià)-稅額 這筆業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理我是按這三步計(jì)算得來的數(shù)據(jù),請(qǐng)老師指導(dǎo)正誤[抱拳] 報(bào)銷差旅費(fèi) 借:銷售費(fèi)用—差旅費(fèi)5779.82 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額520.18 貸:庫存現(xiàn)金6300
公司取得的行程單有八張,其中有六張行程單上的合計(jì)欄=票價(jià)+民航發(fā)展基金+燃油附加費(fèi)三欄之和。另外兩張行程單上的合計(jì)欄不等于票價(jià)+民航發(fā)展基金+燃油附加費(fèi)之和,這張行程單上其他稅費(fèi)欄等于合計(jì)欄。不知道這張行程單可不可以抵扣?如何抵扣? 那六張行程單我是這樣計(jì)算的,請(qǐng)老師指導(dǎo)理解對(duì)不對(duì): 1.增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=(票價(jià)+燃油附加費(fèi))/(1+9%)*9% (其中機(jī)場(chǎng)建設(shè)費(fèi)、民航發(fā)展基金等不能計(jì)算抵扣) 2.含稅金額=票價(jià)+燃油附加費(fèi) 3.不含稅金額=含稅金額-進(jìn)項(xiàng)稅額 以上三步計(jì)算公式是這樣理解嗎?
老師好,我單位辦公用地是集團(tuán)名下的其他子公司的地方,我單位是免費(fèi)使用,現(xiàn)在因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要提發(fā)票額度,稅務(wù)局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度?,F(xiàn)在要求補(bǔ)房產(chǎn)稅,因?yàn)楫a(chǎn)權(quán)單位一直沒交,我單位也是免費(fèi)用,這種特殊情況,我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒有合同,稅種核定時(shí)房租就大概寫了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)??
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時(shí)購(gòu)買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎