你好,嗯嗯,報名成功了呢
你好,老師,我這邊稅控盤已經(jīng)上報匯總成功了,但是反寫失敗了,它顯示f50006核心征管系統(tǒng):增值稅未申報或未比對,這個是什么問題呢?麻煩老師幫我解答一下哦,謝謝
老師你好 1.麻煩您幫我看一下我的增值稅銷項稅額填對了沒有表一填的?還要填其他地方嗎作廢哪些等?我第一次報謝謝 2,抵扣聯(lián)進項稅8份我已經(jīng)認證了,這個稅額和金額填在表二哪里啊老師?
老師麻煩幫我看一下,這個就算稅務師報名成功了嗎?第一次報考,考試費用已經(jīng)支付了
老師你好!我們公司最近委托第三方辦理申請高新企業(yè),先支付了前期費用28000,就是辦理高新企業(yè)的服務費,后續(xù)申報成功還要支付40000元,這個費用怎么出賬,麻煩老師輔導一下一個完整的會計分錄怎么做?
老師,麻煩您幫忙看一下,這個是新戶,第一次登陸報稅,怎么樣看這個月已經(jīng)上報匯總成功了呢,之后還需要怎么操作呢
老師 公司是外貿(mào)企業(yè),之前會計做賬沒有做匯損,一直是按照換算后的rmb入賬,那這個還需要做外幣匯損嗎?
老師,在產(chǎn)品的成本怎么計算?
甲公司2×20年年初的所有者權益總額為1 500萬元,不存在以前年度未彌補的虧損。2×20年度發(fā)生虧損180萬元,2×21年度發(fā)生虧損120萬元,2×22年度實現(xiàn)稅前利潤為0,2×23年度實現(xiàn)稅前利潤500萬元,根據(jù)公司章程規(guī)定,法定盈余公積和任意盈余公積的提取比例均為10%,公司董事會提出2×23年度分配利潤60萬元的議案,但尚未提交股東會審議,假設甲公司2×20至2×23年不存在其他納稅調整和導致所有者權益變動的事項,適用企業(yè)所得稅稅率為25%。則甲公司2×23年年末所有者權益總額為( )萬元。
老師,那些專票不能抵扣
轉賬:私轉公……是不是直接在APP上轉…輸入對方對公銀行賬號…和公司名稱就OK了?
老師你好!老板門面企業(yè)租了,老板需要交什么稅費,企業(yè)需要什么稅費,每個月租金20萬元,老師指導一下
老師,還銀行貸款要交印花稅嗎
老師,你好!吸收合并財務上要注意哪些怎么處理,有沒有相關課程
老師,開發(fā)票需要注意些什么呢,同一個公司不同的商品稅率要開不一樣的稅率嗎
一般納稅人公司銷售自己使用過的汽車,對方要求開增值稅專票,過戶時需要開二手車交易發(fā)票,我方給對方開的專票金額是否必須和二手車交易發(fā)票金額一致嗎?有相關文件嗎?