首先,這里居民企業(yè)從居民企業(yè)分紅是免稅的, 然后非居民從居民企業(yè)取得也是免稅的。 這里的思路是這也額,居民企業(yè)本就是按凈利潤分紅,那么凈利潤就是在境內(nèi)繳納過所得稅了,所以分紅就免稅了,避免重復(fù)征收,

老師,企業(yè)所得稅的免稅收入,非居民企業(yè)從居民企業(yè)取得的分紅免稅,而居民企業(yè)從非居民企業(yè)取得的分紅不免,還有在中國境內(nèi)設(shè)立機構(gòu)場所的非居民企業(yè)取得與該機構(gòu)場所有實際聯(lián)系的紅利,權(quán)益性投資收益免稅?老師,你看仔細點,我給你五星好評啊
非居民企業(yè)的所得稅稅率 在中國境內(nèi)未設(shè)立機構(gòu)、場所,或者雖設(shè)立機構(gòu)、場所但取得的所得與其機構(gòu)、場所沒有實際聯(lián)系的非居民企業(yè)的試用稅率為20%,實際征稅時稅率為10% 這道題為什么選C呢?上面說的在境內(nèi)所得沒有實際聯(lián)系啊
你好老師,在中國境內(nèi)雖設(shè)立機構(gòu)、場所,但取得的所得與其機構(gòu)、場所沒有實際聯(lián)系的非居民企業(yè)(這是指的哪種所得呢)
2.股息、紅利等權(quán)益性投資收益應(yīng)納稅所得額的計算。居民企業(yè)取得來源于境外的股息、紅利等權(quán)益性投資收益,或非居民企業(yè)在境內(nèi)設(shè)立機構(gòu)、場所的,取得來源于境外的但與境內(nèi)所設(shè)機構(gòu)、場所有實際聯(lián)系的股息、紅利等權(quán)益性投資收益,應(yīng)按被投資方做出利潤分配決定的日期確認收入實現(xiàn),扣除與取得該項收入有關(guān)的各項合理支出后的余額為應(yīng)納稅所得額。請問老師圖片中(3)境外的紅利所得,在企業(yè)所得稅匯算中怎么處理,也像境內(nèi)居民企業(yè)之間紅利所得一樣做免稅處理嗎?如果免稅怎么計算?
在中國境內(nèi)未設(shè)置主要機構(gòu)和場所的非居民企業(yè)取得居民企業(yè)的股息紅利怎么交企業(yè)所得稅? 在中國境內(nèi)設(shè)置主要場所的機構(gòu)和場所的非居民企業(yè)取得與機構(gòu)場所有關(guān)的股息紅利怎么交企業(yè)所得稅? 請問老師有沒有相關(guān)總結(jié)
老師,我司和A地產(chǎn)合作康養(yǎng)項目,A地產(chǎn)出房子,我司出裝修,按35 65分成!請問如何入賬?
我想問下這個分錄要怎么寫?
小規(guī)模納稅人開出1%專用發(fā)票給客戶,客戶也是按1%抵扣是嗎?
老師,汽油開專票,可以進項抵扣嗎
我公司是商業(yè)管理公司,為商場經(jīng)營商戶提供管理服務(wù)。為促進銷售,我公司發(fā)放消費券,消費者領(lǐng)取消費劵以后在商場消費,經(jīng)營商戶收到消費券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶的消費劵結(jié)算款該怎么進行賬務(wù)處理呢
老師,我公司要做資產(chǎn)減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說是做為會計記賬的佐證。
老師 合作社理事長和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤分紅和發(fā)工資不影響對嗎
老師,請問勞務(wù)公司申報勞務(wù)報酬,產(chǎn)生的個稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標準申報,我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標準申報,我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?