你好,是的,公司名義好,可以抵扣進(jìn)項(xiàng),折舊還可以所得稅前扣除。
就是我現(xiàn)在公司這邊要報(bào)銷宿舍房租,然后公戶報(bào)銷不是一般都需要開票的嘛,可以自己公司的員工去開票嗎,這樣會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)榉繓|不在這邊,以員工的名義去開。
科技公司注冊(cè)地是北京,購買設(shè)備是從國外購買,現(xiàn)在在遵義購買房子,需要家具,可以以這個(gè)科技公司開發(fā)票抵稅嗎?或者作為員工福利費(fèi)入賬
平穩(wěn)以公司名義購買房子,做為員工宿舍,可以稅嗎?要怎樣才可以省錢呢?
老師你好,單位名義購買的房子作為生產(chǎn)經(jīng)營辦公用,一部分是貸款購買,現(xiàn)在房子還在裝修階段,每月還貸的錢是老板個(gè)人把錢打到公司賬戶扣貸款,這樣可以嗎?怎么做會(huì)計(jì)分錄?還有就是現(xiàn)在裝修階段,增容了電,對(duì)方開了發(fā)票,怎么做
請(qǐng)問一下老師,公司租了一套房子,做為員工宿舍,但是這套房還沒有裝修,由我司負(fù)責(zé)裝修,這種情況可以入賬嗎?如果可以,要如何入賬呢?
你好,想問下退稅企業(yè)要求必須買社保的話是要求給幾個(gè)人買社保,買多長時(shí)間才可以申請(qǐng)退稅?有沒有人數(shù)跟購買時(shí)間限制?這個(gè)社保年報(bào)截止時(shí)間是哪天
老師,一般納稅人申報(bào)增值稅,有購進(jìn)的免稅普票銷售額需要在申報(bào)表中填列數(shù)據(jù)嗎
新成立小規(guī)模公司目前沒有業(yè)務(wù),管理費(fèi)用員工墊付的,普票已收到,怎么寫分錄,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
請(qǐng)問海關(guān)年審怎么審?線上如何操作?年審的最終截止時(shí)間是什么時(shí)候
CFR出貨,運(yùn)費(fèi)是賣家出,請(qǐng)問開出口普通發(fā)票時(shí).是按出口美元乘匯率嗎?還是還要減運(yùn)費(fèi)
老師,銷售商品未收到款項(xiàng),未開票,申報(bào)納稅怎么處理呀
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)負(fù)債表中,實(shí)收資本8萬,未分配利潤-4.8萬,所有者權(quán)益是3.2萬,那么要交個(gè)稅嗎? 注冊(cè)資本是100萬,實(shí)繳了8萬,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)10%,按名議金額1元交易可以嗎
你好老師,建筑公司給一個(gè)企業(yè)打款,第一的款項(xiàng)剩余6000元,第二次對(duì)方開票是50000元,進(jìn)項(xiàng)稅是5758元,第二次需要付款多少錢才能平賬,付款金額包括銷項(xiàng)稅,
出口免退稅企業(yè),但是也內(nèi)銷業(yè)務(wù)。公司承擔(dān)的水電物業(yè)裝修費(fèi)還有推廣費(fèi),取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,需要按照外銷收入占總收入比例做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎? 主要依據(jù)是《營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào)附件1)第二十六條和二十七條。 第二十六條規(guī)定:一般納稅人兼營簡易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的,按公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 出口免退稅屬于這里的免征值稅項(xiàng)目嗎?
材料一中,另支付的2萬元運(yùn)費(fèi),不也是實(shí)木素板的成本么?,實(shí)木素板不是已經(jīng)繳納消費(fèi)稅了,這兩萬為啥不能扣除