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在征稅期內(nèi),增值稅申報(bào)納稅錯(cuò)誤并已經(jīng)清卡的情況下,應(yīng)該怎么處理?

2021-04-06 22:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-04-06 22:33

你好,如果沒有繳納增值稅可以更正報(bào)表,如果繳納了去大廳做修改

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快賬用戶8587 追問 2021-04-06 22:38

請問更正報(bào)表是在電子稅務(wù)局上操作嗎?如果去大廳做修改的話,需要攜帶哪些資料呢

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齊紅老師 解答 2021-04-06 23:24

是的,電子稅務(wù)局就可以操作的

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齊紅老師 解答 2021-04-06 23:25

大廳修改帶正確申報(bào)表,公章,身份證

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快賬用戶8587 追問 2021-04-06 23:54

正確申報(bào)表是下載模板后填寫打印的紙質(zhì)版嗎?

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齊紅老師 解答 2021-04-07 06:54

我們這是大廳領(lǐng)空白紙質(zhì)版填寫,這個(gè)您還要問一下您當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求

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你好,如果沒有繳納增值稅可以更正報(bào)表,如果繳納了去大廳做修改
2021-04-06
你好,是四舍五入,還是你的銷售額填寫有誤。
2021-03-28
你好; 所屬期錯(cuò)誤了。 你那里去報(bào)的; 當(dāng)?shù)仨?xiàng)目稅務(wù)局系統(tǒng)嗎??
2022-10-25
您好,您報(bào)稅了嗎,沒報(bào)的話要報(bào)完才能清卡,報(bào)了的話可能是系統(tǒng)的問題,反應(yīng)沒那么快,您過會(huì)再點(diǎn)一下看能不能成功。
2020-07-14
同學(xué)你好 你要異地預(yù)繳稅費(fèi)對吧
2022-10-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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