您好 請(qǐng)問(wèn)是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
老師個(gè)體工商戶小規(guī)模納稅人 每個(gè)季度開(kāi)出14萬(wàn)的發(fā)票 需要繳納什么稅嗎
個(gè)體工商戶一年可以開(kāi)多少錢的發(fā)票?需要繳納什么稅?
個(gè)體工商戶開(kāi)普通發(fā)票需要繳納印花稅么
個(gè)體工商戶開(kāi)出發(fā)票需要繳納什么稅,
12月剛申請(qǐng)的個(gè)體工商戶要開(kāi)250萬(wàn)發(fā)票,都需要繳納什么稅,繳納比例是多少
老師,我們公司去年做的賬,用的科目是錯(cuò)的,我現(xiàn)在補(bǔ)賬,我用不了她的思路做,容易把自己繞暈了,怎么辦
你好,工程公司收到掛靠的稅費(fèi)怎么做賬
因?yàn)闅v史遺留問(wèn)題吧,納稅申報(bào)表上留抵比賬上多兩分錢,我們公司交增值稅是分硬件的和軟件的。硬件部分之前有留抵,就是我納稅申報(bào)表上,比如說(shuō)上7月底留抵是84180.09,賬上是84180.07。然后8月份硬件軟件部分都需要交稅了,這個(gè)硬件部分,用了抵扣之后,納稅申報(bào)表上需要交4088.78,賬上如果按以前那樣做,結(jié)轉(zhuǎn)是需要交4088 .8,肯定以納稅申報(bào)表為準(zhǔn),那我現(xiàn)在如果是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的話會(huì)差兩分錢,現(xiàn)在我賬上應(yīng)該怎么做才能平呢?(結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅是4088.78還是4088.8)
老師您好,公司租個(gè)人房子,水費(fèi)自來(lái)水公司開(kāi)給房東個(gè)人,這個(gè)公司是不是沒(méi)法入賬?還有其他辦法嗎?
老師 建筑跨區(qū)涉稅申報(bào)預(yù)交稅款 怎么登陸異地稅務(wù)局申報(bào)呢
外貿(mào)企業(yè),進(jìn)項(xiàng)是1%普票的,報(bào)銷是按13%的稅額入成本的,那對(duì)公取得1%的普票也是按13%的稅額入成本嗎?還是說(shuō)對(duì)公取得1%的普票全部入成本呢
老師:收到出口退稅的款計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市水果蔬菜損耗怎么算精準(zhǔn)些 有些不行的特價(jià)打折又怎么算損耗
老師你好,給公司的車子買了配件應(yīng)該怎么入賬?
7月收到美元貨款10000,8月將10000買美元理財(cái)產(chǎn)品。7月是按7月的匯率8月是按8月的美元匯率嗎?
小規(guī)模納稅人吧
季度開(kāi)具普通發(fā)票銷售額不超過(guò)30萬(wàn) 不需要繳納增值稅 城建稅 附加稅 需要繳納印花稅 有利潤(rùn)需要繳納企業(yè)所得稅
個(gè)體工商戶不是應(yīng)該繳納個(gè)稅嗎
抱歉 是的? 應(yīng)該是個(gè)人所得稅 我寫錯(cuò)了 實(shí)在對(duì)不起