同學(xué)你好 紅字沖銷就可以
客戶用他的應(yīng)收帳款沖減了賣給我們的一筆原材料款,這筆原材料上月有做會計分錄,借原材料,貸應(yīng)付帳款,現(xiàn)在這筆貨款從他的應(yīng)收帳款沖減掉了、我應(yīng)怎么做會計分錄
去年有一筆其他應(yīng)收款分錄重復(fù)了,導(dǎo)致銀行多了這款,現(xiàn)在需要怎么沖減掉?
往來亂了怎么辦?公司做賬是先全部作為應(yīng)收,然后再用銀行去沖銷應(yīng)收。由于付款人與開票人不一致,導(dǎo)致有很多應(yīng)收沖不掉。 現(xiàn)在能不能做一筆分錄,找出實(shí)際應(yīng)收賬款,將其他的應(yīng)收,借貸對沖掉。這樣行不行? 或者有沒有什么其他的辦法?
老師,21年有一筆費(fèi)用已報銷,假設(shè)分錄為 借:管理費(fèi)用-其他 1000 其他應(yīng)收款-xx 200 貸:銀行存款 1200 后來發(fā)現(xiàn)費(fèi)用報銷有問題要沖減,又做了一筆沖銷分錄借:管理費(fèi)用 -1200 貸:其他應(yīng)收款-xx -1200; 然后22年的時候發(fā)現(xiàn)多沖銷了200的費(fèi)用 ,因為原先200本來就是掛的其他應(yīng)收,后來沖減費(fèi)用一筆當(dāng)費(fèi)用沖掉了,22年要做個調(diào)整的分錄怎么做呢
去年有一筆車險賬做重復(fù)了,導(dǎo)致應(yīng)付保險借方還掛著金額。1 借:應(yīng)付賬款—保險 貸:銀行存款 2 借:管理費(fèi)用—保險 貸:其他應(yīng)付款—個人 這兩筆是當(dāng)時的分錄,現(xiàn)在調(diào)賬應(yīng)該怎么調(diào)呢?小企業(yè)準(zhǔn)則
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應(yīng)的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時間確認(rèn)收入? 因為報關(guān)單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關(guān)出口日期
好的謝謝
老師你好,如果上一年費(fèi)用分錄重復(fù)登記了這樣也是直接沖紅嗎?
少年的話用以前年度損益調(diào)整。因為涉及損益了。