您好,庫存現(xiàn)金有余額 那余額真實(shí)存在還是什么
老師,請(qǐng)問我新接手的公司,外賬庫存現(xiàn)金余額有20多萬,出納說她沒有,打電話給之前的會(huì)計(jì),她說是虛擬的。我不知道這個(gè)外賬庫存現(xiàn)金還可以虛擬,是什么意思?
老師,我是剛接手做內(nèi)賬,在之前庫存現(xiàn)金有余額,但是這個(gè)余額不準(zhǔn)確,老板叫我把庫存現(xiàn)金結(jié)平,然后再繼續(xù)做賬,請(qǐng)問賬務(wù)怎么處理?
我想問一下,我們是老公司,我剛?cè)肼毠举~目一直沒做,所以沒有貨幣資金,然后是老板給備用金作為公司日常開銷。 這種情況的話怎么做賬會(huì)平呢? 我現(xiàn)在是做了個(gè)借庫存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款-老板。 然后在借管理費(fèi)用,貸庫存現(xiàn)金但是現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表就是不平的一個(gè)狀態(tài)。這種情況應(yīng)該怎么做會(huì)正確呢
剛開始是轉(zhuǎn)入老板賬戶了 最后因?yàn)槲覔?dān)任會(huì)計(jì)職務(wù) 老板就把剩余的錢轉(zhuǎn)給我了 沒有走基本戶 直接轉(zhuǎn)到我私人賬戶了 這種情況現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬 直接做庫存現(xiàn)金 金額有點(diǎn)大啊
您好老師麻煩問一下庫存問題,我們之前有自己店面產(chǎn)生的庫存,但從20年就沒有店面了,但庫存還在,現(xiàn)在實(shí)際庫存與sap系統(tǒng)賬面金額不一致?實(shí)際庫存與賬面金額多這得怎么調(diào)賬?賬務(wù)處理怎么做?謝謝
老師,有的小規(guī)模一年不超過500萬,需要交增值稅嗎
車間烤盤涂層翻新得費(fèi)用寄在制造費(fèi)用對(duì)嗎還是
老師你好,請(qǐng)教下您,就是我們是做售貨機(jī)的,有中間人找的地皮,但是地租費(fèi)是我們公司對(duì)公付出去的,領(lǐng)導(dǎo)意思這個(gè)錢要掛在這個(gè)中間人頭上,因?yàn)槲覀円步o中間人銷售額的提點(diǎn)做成本,那我這個(gè)分錄如何做呢,是借:其他應(yīng)收款-中間人 3000貸,應(yīng)付賬款-甲公司3000,借:主營業(yè)務(wù)成本-銷售提成 500 貸應(yīng)付賬款-中間人,如果我要跟中間人對(duì)沖賬,是借:其他應(yīng)收-中間人 貸:應(yīng)付賬款-中間人么?具體分錄是什么呢
老師,申報(bào)印花稅的應(yīng)稅憑證數(shù)量計(jì)數(shù)依據(jù)是什么
以前年度少記一筆庫存商品今年怎么調(diào)整?
老師,企業(yè)后買銀行理財(cái)入什么科目
請(qǐng)問銀行匯票是見票即付嗎
您好!老師煙酒店沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,一直要開銷售發(fā)票出去這個(gè)可以開嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,老板的車維修花了4萬多,企業(yè)所得稅要調(diào)增嗎?謝謝
錄銀行賬時(shí),應(yīng)付賬款-xx 公司是負(fù)數(shù)怎么回事?哪里錯(cuò)了嗎
老板之前是他自己做賬,但是賬務(wù)錯(cuò)亂,所以老板叫庫存現(xiàn)金清零,我才接著做賬。
您好,需要問清楚,現(xiàn)金這個(gè)藥謹(jǐn)慎
老師不會(huì)賬務(wù)處理,他的賬是處理錯(cuò)丶亂的,所以庫存現(xiàn)金余額是不對(duì)的,老板自己也清楚這點(diǎn),所以叫我來處理。
那就把庫存現(xiàn)金對(duì)清楚了。 再把庫存現(xiàn)金多余盤點(diǎn)的給調(diào)賬
多余盤點(diǎn)的怎么調(diào)平呢?
調(diào)整到未分配利潤科目
老師,調(diào)整先計(jì)提后結(jié)轉(zhuǎn)最后現(xiàn)金發(fā)放,賬務(wù)處理? 我做的有一個(gè)科目結(jié)不平。
您好,是可以的。請(qǐng)問還有什么可以幫到您的
老師,請(qǐng)你把分錄寫一下
借:未分配利潤 貸:庫存現(xiàn)金