你好,錄入期初數(shù)的時(shí)候要結(jié)合科目余額表和報(bào)表,看看參照的表各科目和錄入的期初是否一樣。

我錄期初數(shù)的時(shí)候 ,把增值稅錄進(jìn)去顯示余額不平,但是不錄增值稅期初數(shù)是平的
老師,為什么我錄完期初余額,顯示合計(jì)數(shù)是紅字,還試算不平衡
錄期初帳顯示資產(chǎn)負(fù)債表期初不平衡怎么辦,上面的數(shù)字已經(jīng)跟科目余額表對(duì)照過了,是一樣的,但是還是顯示不平衡
老師,建賬的時(shí)候未錄入進(jìn)項(xiàng)稅額期初數(shù)是平的,錄入進(jìn)項(xiàng)稅額期初數(shù)就不平衡啦?那進(jìn)項(xiàng)稅額期初數(shù)怎么錄入呢?
老師,期初數(shù)據(jù)錄入時(shí),試算平衡的時(shí)候,累計(jì)數(shù)與年初余額不平衡,差額是利潤總額,這怎么回事
老師 單位后面加了(個(gè)人)這票可以報(bào)銷嗎?
老師,想問問現(xiàn)實(shí)實(shí)務(wù)中會(huì)不會(huì)存在很多收到供應(yīng)商的發(fā)票發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了又重新看了一張正確的,然后相關(guān)人員只是將正確的發(fā)票給了財(cái)務(wù)的情況,這樣財(cái)務(wù)就沒有入賬之前的藍(lán)字和紅字而只入賬了正確的發(fā)票,是合理的嗎
請(qǐng)問老師,今年要固定資產(chǎn)一次性這就,必須這個(gè)月開進(jìn)來嗎?下個(gè)月可以嗎
老師,可以讓廣告公司給我們開設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎
老師,家具店里也買吊燈。吊燈清洗費(fèi)計(jì)入什么科目?
老師請(qǐng)問一下,公司已經(jīng)停來好多年了,但稽查更正產(chǎn)生好一筆很大的滯納金,公司能申請(qǐng)破產(chǎn)嗎,如果申請(qǐng)破產(chǎn)了這個(gè)滯納金要交嗎
老師,請(qǐng)問別人要入股到我們公司,我們?cè)趺从?jì)算通過我們公司的信息來看他們?nèi)牍傻脑?,需要入多?/p>
老師在哪里可以查到個(gè)人戶經(jīng)營所得是不是核定征收還是查賬征收?
公司給員工報(bào)銷的保育費(fèi),除了可以入福利費(fèi),還可以入什么會(huì)計(jì)科目?
老師您好政府研發(fā)項(xiàng)目,可以先按照研發(fā)進(jìn)度劃分專項(xiàng)資金的使用情況,后收到政府撥款再確認(rèn)收益嗎?


科目余額表的合計(jì)數(shù)是一樣的,但是報(bào)表的數(shù)據(jù)不一樣
而且我錄入的余額,我看了一樣,利潤表沒有數(shù)據(jù)
我當(dāng)時(shí)錄的時(shí)候,就錄入了對(duì)方提供的期末余額,沒有錄本期發(fā)生額
應(yīng)該是上期的期初數(shù)減去本期的發(fā)生數(shù),就是本期的余額。那我錄入本期的期末數(shù),不應(yīng)該就是下月的期初數(shù)嗎?
應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)債科目,利潤表沒影響。 科目余額表和報(bào)表要結(jié)合著核對(duì)。