你好,沒有實(shí)際交易的轉(zhuǎn)錢就是虛假交易,可能被罰款的
老師,什么是專以訴訟和討債為目的的信托?
小規(guī)模納稅人成本票過(guò)多,無(wú)票收入超過(guò)了免稅額度,例如成本票336萬(wàn),無(wú)票收入480萬(wàn),無(wú)票收入肯定要申報(bào),怎么籌劃免繳增值稅
老師,用成本加成法算出來(lái),比如0.3/1.3那就只有0.23了,而不是0.3了,
企業(yè)辦理增資及變換股東需要準(zhǔn)備什么資料
老師:購(gòu)買房屋的印花稅計(jì)入什么科目?
老師 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整科目,那去年發(fā)票,今年收到直接做:借:當(dāng)期費(fèi)用 袋應(yīng)付賬款, 那么后續(xù)要不要再做,借:本年利潤(rùn)貸:當(dāng)期費(fèi)用, 借利潤(rùn)非配-未分配利潤(rùn),貸:本年利潤(rùn),這后續(xù)2步驟。
老師出口發(fā)票開了也確認(rèn)了收入,報(bào)關(guān)單上出口退稅三筆退稅,兩筆視同內(nèi)銷。之前確認(rèn)收入做的分錄是借應(yīng)收賬款-國(guó)外客戶貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-出口收入 做內(nèi)銷的話是不是這樣借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-出口貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,同時(shí)在增值稅申報(bào)表里怎么填。
餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
請(qǐng)問,裝修服務(wù)的個(gè)體戶季度銷售額35萬(wàn)專票,如何申報(bào)增值稅?
剛才拍的課在哪里看?
但是一般戶轉(zhuǎn)到個(gè)體戶的款,個(gè)體戶還是給一般戶開具普票,這樣還有問題嗎
你開了票,但是本質(zhì)上還是虛假交易啊,所以也是有可能被查到的。
那怎么辦?老板非要求這么做,一般不容易被查吧?別的四家公司還是按時(shí)交稅的
一般是不會(huì)每家公司都去查,但只是說(shuō)還是有這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)
哦,那我們應(yīng)該怎么樣規(guī)避這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)呢?公司的款所有都是走公賬。包括貸款也是,老板也肯定會(huì)要用到錢
這個(gè)沒有辦法的,只要是虛假的業(yè)務(wù),當(dāng)然就會(huì)存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。
好的,謝謝
不客氣,祝你工作順利