同學(xué)你好!是只能選一個? ?這個肯定選5%的呀? ? 稅率低的
請問老師,我們是高新技術(shù)企業(yè),同時符合小微企業(yè)和高新技術(shù)企業(yè),是按照15%還是5%,享受,只能選其一是嗎
高新技術(shù)企業(yè)同時符合小型微利企業(yè)條件時,是否可以同時疊加享受小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠?
我們公司是高新技術(shù)企業(yè)和中小型科技企業(yè),請問能夠同時享受哪些稅收優(yōu)惠
請問高薪技術(shù)企業(yè)和小微企業(yè)是不是只能享受一種啊?
老師,對于高新技術(shù)企業(yè)也符合小微企業(yè),所得稅率按15%還是2.5%征收
老師,我們單位兼職的我按勞務(wù)報酬申報個稅,要開票嗎?對方,工資單可以嗎
老師 請問這里說的具體什么意思
您好,老師,小規(guī)模納稅人公司,老板朋友的車免費掛在公司然后個人賣了1.8萬,免費掛靠,之前的財務(wù)沒有入固定資產(chǎn),這個怎么做賬務(wù)處理?申報增值稅和企業(yè)所得稅怎么申報?
老師 一般納稅人對公可以開:廢費礦物油普通發(fā)票嗎
老師,關(guān)聯(lián)公司的銷售能平價出售嗎
老師,外貿(mào)首單出口,業(yè)務(wù)說是售價1000,代收付國內(nèi)運費200,收匯也是收到1200。報關(guān)單上e?x?w1000,雜費200,現(xiàn)出口退稅申報,稅務(wù)審核說出口收入要按照1200。說這種其實是fo?b。那我做賬和申報免稅收入也按照1200?還是就按照1000?
如果季度業(yè)所得稅是32700,以前年度有虧損-583200,彌補以前年度虧損取數(shù)是32700
老師,出口退稅申報不一致風(fēng)險主要在跨年嗎?比如6月發(fā)生出口,六月賬務(wù)入收入。七月增值稅申報免稅收入,進項掛著不抵扣。增值稅免稅不影響應(yīng)交增值稅。所得稅年度內(nèi)都可以。不存在不一致的嘛?哪個點影響增值稅和所得稅風(fēng)險呢?需要注意什么第一次出口
老師您好。我司老板娘這幾年從公司按月薪1.8K出工資,現(xiàn)在公司費用大,想調(diào)她這個工資,那現(xiàn)在調(diào)多少合適?
小規(guī)模納稅人,銀行收到20萬工程款,未開發(fā)票,怎么做賬?
老師,我們是按5%繳納所得稅的,但是為啥匯算清繳時,又給按照高新企業(yè)優(yōu)惠稅率15%,減免了10%的所得稅呢?這不是雙重享受減免了嗎?
這個可能是正常跳出來的? 不用管的? ? 實際計算? 肯定只有一次呀
也就是只是自己跳出來的,但是在計算補繳所得稅時,并沒有減去利潤總額×10%的稅?
嗯嗯? ?是的呀? ?你本身就5%了? ?再減去10% 這樣不能還要稅務(wù)倒找錢給你呀。。。
我以為這10%也參與扣減所得稅了,謝謝老師
不客氣,如果對回答滿意,請五星好評,謝謝