你好,計提是計算提取的意思。 計提利息,借:財務費用,貸 :應付利息 支付利息,借:應付利息,貸:銀行存款?

老師這個增值稅及附加稅的分錄我總是做不好,一般不是這個月繳納上個月的稅金嗎?我都是15號之前就做完帳了,所以我不明白為什么應該做借:應交增值稅 貸:轉(zhuǎn)出未繳增值稅 如果是這樣就應該是本月做這個分錄的,不應該是下個月做這個分錄吧?下個月繳納時還要計提?。咳缓笤偃ダU納!我總是有點暈暈的感覺!希望老師幫我捋一下思路,謝謝
申請銀行匯票轉(zhuǎn)入銀行匯票存款會計分錄是什么 老師 下面的分錄 能一個一個給我解釋一下嗎 我看不懂 一、向銀行申請銀行匯票的會計分錄 1、申請時 借:其他貨幣資金-銀行匯票 60000 貸:銀行存款 60000 2、取得匯票時: 借:應付票據(jù) 60000 貸:其他應付款-辦理匯票 60000 3、支付匯票給往來單位: 借:應付帳款 60000 貸:應付票據(jù) 60000 4、匯票到期: 借:其他應付款-辦理匯票 60000 銀行存款-(匯票利息) XX 貸:其他貨幣資金-銀行匯票 60000 財務費用-利息 XX
分錄我還沒完全弄懂,計提是什么意思啊,我看書上舉例一個短期借款,做分錄有一個計提時,又有一個支付利息,搞不懂,老師可以解釋下嗎,白話
你好,老師,我在學固定資產(chǎn)分期付款這個知識點,有個迷糊一直解不開,就是分錄上,例如:借:固定資產(chǎn),借:未確認融資費用,貸:長期應付款。分錄中,這個長期應付款,金額是本加息,是你買這項固定資產(chǎn)一共付的錢,題目出題一般都是個整數(shù),那這個是長期應付款的賬面價值嗎,如果是的話,為什么我在做題的時候,計算的長期應付款賬面價值固定資產(chǎn)的現(xiàn)值-未確認融資費用呢,我發(fā)現(xiàn)這里好多概念我都不懂
1.審計人員在審計ABC公司時有以下情況:2x21年1月份,會計師發(fā)現(xiàn)企業(yè)短期借款明細賬賬面,有余額200000元,是2x20年8月1日從某商業(yè)銀行借入的臨時借款, 借款期為10個月,月利率為0 5%,到期一次還本付息。檢查該企業(yè)應付利息--預提 借款利息明細賬時,發(fā)現(xiàn)從8/月份至12月份預提短期借款利息的會計分錄均為: 借:財務費用 2000 貨:應付利息--預提借 款利息2000 截至12月31日,已預提借款利息費用10000元。而企業(yè)除此筆借款外,并無其他短期借款。會計人員解釋說, 2x20年企業(yè)把10個月的利息費用都計提完了,2x21年將不再計提此筆短期借款利!息。 【案例要求】:該種做法是否符合要求?對企業(yè)的損益有何影響?
在稅務后臺,在哪里看自己扣了多少社保
老師,請問一下我們有勞務派遣的資質(zhì)請問一下怎樣才叫勞務派遣公司呢?是我們有員工,派遣到其他單位工作,我們申報工資。發(fā)放工資?還是什么啊
老師 公司進來工程款收入50萬 老板要提出來現(xiàn)金用 這個合不合規(guī) 怎么做才能合規(guī)
老師好,我公司最近談了個工程,中標了,然后工程外包了,那我這邊的賬咋做?謝謝
老師,更改法人提示這個
老師,您好!我們公司是廠房租賃公司,公司清算完了要分立給各位股東的新公司,會涉及到哪些稅款呢
老師,我申報10月個稅時,給一個員工發(fā)了3萬的工資,我做人員的信息采集時,可以把入職月份勾選到1月嘛,會有不良影響嗎
一張發(fā)票,公司對公支付一部分,員工報銷單報銷一部分,我如何做分錄?
老師,10月結(jié)轉(zhuǎn)憑證的本年利潤是900,9月累計是6000,為啥10月利潤表的利潤總額會多出幾萬呢
老師,殘疾人保障金是按年度申報還是?
比如我現(xiàn)在是在記流水賬,我是發(fā)一件貨出去,就要收一筆貨款回來,這樣按照分錄怎么來記賬
有些是貨發(fā)出去了,月底才給錢,或者年底給錢
還有客戶直接轉(zhuǎn)微信,會計分錄應該是庫存現(xiàn)金,還是銀行存款
你好,發(fā)一件貨出去,就要收一筆貨款回來,賬務處理是 借:銀行存款等科目,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費—應交增值稅 有些是貨發(fā)出去了,月底才給錢,或者年底給錢,發(fā)貨的時候賬務處理是 借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費—應交增值稅 還有客戶直接轉(zhuǎn)**,借方通過其他貨幣資金科目核算?