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#提問,老師當(dāng)月借款當(dāng)月報(bào)銷直接不掛往來,借管理費(fèi)用,貸:銀行存款這樣處理合適不

2021-03-19 18:50
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-03-19 18:51

您好,您這么做也行,只是將來查誰(shuí)報(bào)銷會(huì)麻煩一些

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您好,您這么做也行,只是將來查誰(shuí)報(bào)銷會(huì)麻煩一些
2021-03-19
同學(xué)您好,是的沒錯(cuò),這 是要的 一、借:管理費(fèi)用——社保費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 二、借:應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金(或銀行存款、其他應(yīng)收款)
2023-03-13
你做的分錄沒錯(cuò)。計(jì)提費(fèi)用得原因就是,確定有費(fèi)用發(fā)生,但是,發(fā)票還沒收到。
2021-10-15
可以,可以計(jì)入到管理費(fèi)用中
2021-08-23
同學(xué)您好,需要通過應(yīng)付職工薪酬過渡的
2021-07-22
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