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老師好,有一筆出口退運(yùn)沖減了,但增值稅納稅申報(bào)表上沒有正確填寫,導(dǎo)致留抵少了,怎么處理

2021-03-19 17:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-03-19 17:24

您好 可以到大廳修改增值稅申報(bào)表,或者在電子稅務(wù)局更正報(bào)表,最好是和您當(dāng)?shù)囟悇?wù)大廳聯(lián)系,確認(rèn)當(dāng)?shù)囟悇?wù)局具體使用哪種方法,謝謝

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快賬用戶1253 追問 2021-03-19 17:24

問了稅局說是已經(jīng)申請退稅不能更改申報(bào)表

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齊紅老師 解答 2021-03-19 20:25

您好 您否告知具體是怎樣導(dǎo)致留抵少了的?謝謝

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您好 可以到大廳修改增值稅申報(bào)表,或者在電子稅務(wù)局更正報(bào)表,最好是和您當(dāng)?shù)囟悇?wù)大廳聯(lián)系,確認(rèn)當(dāng)?shù)囟悇?wù)局具體使用哪種方法,謝謝
2021-03-19
同學(xué)你好,一般情況下,下月填表時(shí),調(diào)整過來就行了?;蛘叩蕉悇?wù)局更正申報(bào)也行。
2021-03-19
你好,重新保存一下主表,你是小規(guī)模,需要交1%的增值稅嗎?
2024-04-15
你好,對正常應(yīng)該是一致的,您這種特殊的情況,你可以先給你稅管員兒打個電話,問問她讓你怎么填寫。因?yàn)楹苌儆羞@么巧合的事情。
2022-05-31
同學(xué)你好 按照免稅和內(nèi)銷的稅率來填寫
2020-12-09
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