您好 可以到大廳修改增值稅申報(bào)表,或者在電子稅務(wù)局更正報(bào)表,最好是和您當(dāng)?shù)囟悇?wù)大廳聯(lián)系,確認(rèn)當(dāng)?shù)囟悇?wù)局具體使用哪種方法,謝謝
老師,我發(fā)現(xiàn)去年增值稅進(jìn)項(xiàng)多轉(zhuǎn)出了,也就是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出申報(bào)了2筆,導(dǎo)致增值稅留底不對,這種情況該怎么處理合適,除了去更正申報(bào)表以外,還有什么解決辦法,
老師,出口退稅上月做了免抵退,這月稅局電話要沖減其中2筆,并且一筆改成免稅,一筆改為內(nèi)銷,請問增值稅申報(bào)附表一要怎么填?
老師好,有一筆出口退運(yùn)沖減了,但增值稅納稅申報(bào)表上沒有正確填寫,導(dǎo)致留抵少了,怎么處理
您好,老師,我公司之前預(yù)繳增值稅并填報(bào)了表4,但是沒有抵減完,上個月因?yàn)闆_紅沒有填表4,這個月填報(bào)表4時(shí)顯示期初余額是0,但實(shí)際還沒有抵減完,怎么處理,求解。
老師好,請問一下,增值稅是四月份報(bào)完三月所屬期的增值稅,報(bào)完增值稅之后就申請了增值稅留抵退稅的退稅,現(xiàn)在到五月份了,四月份申請的增值稅留抵退稅還沒通過,說是出口退稅要先0申報(bào),那我現(xiàn)在出口退稅0申報(bào)也只能報(bào)四月份的了吧?這樣一來出口退稅系統(tǒng)里面的期末留抵稅額是填的四月所屬期增值稅期末留抵稅額,跟四月份申請的增值稅留抵退稅會不會有什么差異,因?yàn)槠谀┝舻侄愵~這樣有差異了,正常應(yīng)該保持一致吧?
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會商會黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)能在兩新黨建組織工作經(jīng)費(fèi)中列支嗎?
老師你好!公司勞務(wù)公司沒有資質(zhì)接了個勞務(wù)項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)在問公司資質(zhì)這個問題,而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對一個公司開票,目前也只有一個勞務(wù)的業(yè)務(wù),怎樣向他們解釋這個問題
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對不對
資產(chǎn)可收回金額為什么與資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關(guān)?公允價(jià)值減去處置費(fèi)用的凈資產(chǎn)收回,那么未來現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出?這樣分別包含未消耗和消耗利益、計(jì)量不同的兩個主體來做判斷是否公允?
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
問了稅局說是已經(jīng)申請退稅不能更改申報(bào)表
您好 您否告知具體是怎樣導(dǎo)致留抵少了的?謝謝