同學(xué)你好 期末看應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅明細(xì)和余額

老師這邊辦清稅證明,這個(gè)季度未發(fā)生開票銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng),這個(gè)報(bào)表怎么填,期末余額,和年末余額要不要填數(shù)字
公司官司勝訴收到的律師費(fèi)及擔(dān)保費(fèi)要怎么開票給對(duì)方?要去稅局代開嗎?需要什么資料?
老師您好,未分配利潤能還應(yīng)付賬款嗎?怎么做賬?
今年的發(fā)票明年不能認(rèn)證嗎?
老師,我們公司有內(nèi)外銷,那主營收入里要不要設(shè)二級(jí)科目內(nèi)外銷,原材料里分了?
請(qǐng)問老師,公司執(zhí)照轉(zhuǎn)讓出去,法人股東都是同一個(gè)人,都變更以后對(duì)法人有什么風(fēng)險(xiǎn)問題嗎
記賬憑證的附單據(jù)數(shù)指什么,指報(bào)銷單后面的原始憑證還是報(bào)銷單加原始憑證
銷項(xiàng)稅額五萬,用了待認(rèn)證4萬,未交增值稅借方留抵余額2萬,最后留抵1萬,怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅,讓未交增值稅借方余額為1萬
老師兩兄弟無償轉(zhuǎn)讓股權(quán),個(gè)稅和印花稅如何申報(bào)
老師您好,我們公司2007年有一筆在外用餐的餐費(fèi),2000元,當(dāng)時(shí)做賬的會(huì)計(jì)沒有掛應(yīng)付的往來,07年年底對(duì)方就過來打領(lǐng)款單把錢領(lǐng)了,做賬的會(huì)計(jì)就做的借應(yīng)付款,導(dǎo)致這筆賬上顯示的酒店還差我們公司的2000元,請(qǐng)問現(xiàn)在應(yīng)該怎么平賬啊


老師 直接是借 稅金及附加 貸 銀行存款給繳納了 這樣行不行
不行 要通過應(yīng)交稅費(fèi)的
那就是 計(jì)提時(shí) 借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 繳納時(shí) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸 銀行存款 老師那我再補(bǔ)提一個(gè) 計(jì)提的 可以嗎
對(duì)的 這樣做分錄就可以了
老師 再請(qǐng)問下本年應(yīng)交增值稅和已交增值稅從哪兒看呢
這個(gè)看你的明細(xì)表哦