您好,您需要根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營情況來考慮,如果后續(xù)營利的可能性比較大,還是建議取得發(fā)票的,可以彌補(bǔ)以前年度虧損。如果后期收入不多那影響不大,沒有取得發(fā)票在企業(yè)所得稅稅前扣除需要納稅調(diào)增。
老師,我們是小規(guī)模,近一年估計沒有什么收入,現(xiàn)在我們租了一間辦公室,房東也是公司,因?yàn)橐婚_始跟他說的不要票,他就是一個人名義跟我們公司簽的合同,現(xiàn)在我說要票,對方就收我們7%的稅點(diǎn),我們一共10萬的房租,稅就要7000,我問了一下如果我們自己代開就是2%的個稅和千分之一的印花稅,就兩千多,但是我又想我們沒有什么收入沒有有必要去開這個發(fā)票
就是有一個問題需要請教一下啊,我們公司上個月就是收到了房租發(fā)票的專票,然后他們票開錯了,就導(dǎo)致我們整個二月報稅就沒有進(jìn)項(xiàng),可能我們產(chǎn)生增值稅的話會有7萬多塊錢,然后老板他就是嗯,不太想交這個稅嗎?然后就是我就在想,如果我去找稅管員的話,這個會有辦法說可以少交一點(diǎn)嗎。
老師,一個公司跟農(nóng)民和居委會租來的土地轉(zhuǎn)租給我們,現(xiàn)在因?yàn)榻?jīng)營范圍沒有這項(xiàng)業(yè)務(wù)說不能給我們開發(fā)票,現(xiàn)在我們公司租來了又轉(zhuǎn)租給另一個公司,我們開票出去的話我們沒有成本票低那些個不就是相當(dāng)于我們的收入嗎?開票一百多萬
公司場地租賃的房東一直給我們開的是普票,因?yàn)樗切∫?guī)模,所以我們不能抵扣;現(xiàn)在得知房東稱還有他還有一個一般納稅人公司可以為我們開具專票,那是不是我們就可以和他重新簽訂租房合同,這樣從下個季度開始,對方就可以開具專票給我們抵扣了?
老師,我們老板個人租入一套房子轉(zhuǎn)租給A公司,A公司要開發(fā)票,所以就用我們公司開給了A,房東不愿去代開發(fā)票,老板說他以他個人的名義去代開發(fā)票給我們公司,也就是老板把房子租給自己公司,這樣行嗎,這個是什么后面還要交個稅吧?
2025年10月增值稅申報,七月至九月未開銷項(xiàng)發(fā)票,九月收到兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,10月申報時,這兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進(jìn)行勾選認(rèn)證,哪個更穩(wěn)妥
老師,開了3個體戶,每個都綁定電商店鋪,a個體是工廠,BC個體是銷售,BC個體都是銷售a工廠貨物,3個體戶都是同一個法人,那那BC個體成本票可以跟a個體要嗎?
試用期可以不交保險嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報的時候經(jīng)營收入是第一季度累計的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進(jìn)這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進(jìn)時已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進(jìn)時未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個:你申報增值稅減征、免稅、即征即退、加計抵減的合計數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報稅,需要辦一個什么營業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達(dá)到30的話,做賬的時候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?