你好,你做收入時(shí)候這個(gè)包括2% 這個(gè),主營業(yè)務(wù)收入包括2%
請(qǐng)教老師,小規(guī)模納稅人季度不足30萬減免增值稅。計(jì)入營業(yè)外收入的是按3%還是1%?
老師,我想咨詢下,小規(guī)模企業(yè)季度超過30萬了,減免的2%的增值稅是不是要計(jì)入營業(yè)外收入呢,還有附加稅減免的部分,是不是都要計(jì)入營業(yè)外收入呢,減免的土地使用稅
小規(guī)模納稅人當(dāng)季銷售未超過30萬元,減免的增值稅按1%還是3%計(jì)入營業(yè)外收入?
老師,請(qǐng)教小規(guī)模超過30萬的3%減2%按1%交稅,2%減免部分要讀入營業(yè)外收入吧?
老師,最新的小規(guī)模納稅人開票是開1%,申報(bào)時(shí)季度不超30萬,免稅,免稅的這部分計(jì)入營業(yè)外收入嗎?超過30萬時(shí)減征的那2%也是計(jì)營業(yè)外收入?
老師已經(jīng)出票的飛機(jī)票,突然取消了航班,這個(gè)錢找誰退呢?
公司租用辦公室作為使用權(quán)資產(chǎn),一直都有做折舊和算利息,但是8月簽了補(bǔ)充協(xié)議退租了一間辦公室,租金從8月開始就減少了一部分,但是8月沒有重新計(jì)量,現(xiàn)在9月了要求重新計(jì)量,請(qǐng)問這個(gè)怎么計(jì)算呢?8月錯(cuò)誤的折舊和利息又該如何處理呢?
出納實(shí)操課,有沒有發(fā)紙質(zhì)的資料。
老師,從公戶上提備用金給出納,那如果沒有發(fā)票的,出納也付了錢。給報(bào)銷了。外賬要怎么做賬呢?
您好~想咨詢下,有了解海南財(cái)稅處理方面的老師嗎?
老師,請(qǐng)問下,就是比如,我們是汽車行業(yè),比如客戶買了一臺(tái)車155800,全款是,今天他來訂車,交了50000定金,收到了老板私戶里面去了,那么,如果客戶來提車了,把尾款補(bǔ)齊了,我們給開了155800的發(fā)票,那么,我們外賬怎么做呢?老板把錢要怎么還給公戶里?
老師還得麻煩問您一下,甲方和劉大的托管服務(wù)協(xié)議每年100萬,每年一簽,現(xiàn)在要是乙方急用資金能先預(yù)收劉大幾年的托管費(fèi)嗎?
老師您好,請(qǐng)問我申報(bào)出口退稅的匯率管理應(yīng)該填什么幣種及匯率是多少?是填人民幣嗎還是…
勞務(wù)合同可以按照工資薪金申報(bào)個(gè)稅?對(duì)于退休返聘人員?
老師,就是我們老板特奇怪。因?yàn)楝F(xiàn)在是淡季,所以我們景區(qū)雇傭的員工都讓他們放假休息了,但休息并沒有工資。但是沒讓我休息,可是我每天上班都沒事做,他也知道我沒事做。而且前段時(shí)間還說了我離職,還說了我要交接工作。@董孝彬老師
2%部分不包括在計(jì)提的增值稅里面嗎?
然后再把這個(gè)2%部分轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
增值稅報(bào)表反映的有2%減征部分
不是,你做賬是按你發(fā)票做借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 包括2% 應(yīng)交增值稅1%
但是發(fā)票是按1%開的,不包括2%呀
只是增值稅申報(bào)時(shí)要反映3%,減稅的2%也要反映出來
不需要反應(yīng)出來,你這個(gè)對(duì)應(yīng)的,直接按你的發(fā)票做就可以啦。
那是季度超過30萬,對(duì)應(yīng)出來的那個(gè)免稅的,你要是不需要交,還是按3%計(jì)算的。這個(gè)不按申報(bào)表做
那別人之前那個(gè)不動(dòng)產(chǎn)租賃出去出來的免不需要交的,還是按3%計(jì)算出來的,開發(fā)票開到5%啦,你難不成就按3%去做。