會計分錄對 借在建工程14 貸原材料 應付職工薪酬
幫忙看一下分錄對嗎 借在建工程100累計折舊180固定資產(chǎn)減值準備20 貸固定資產(chǎn) 借在建工程45貸銀行存款 借銀行存款30貸在建工程 您看這幾個寫的對嗎? 還有人工費和材料費的分錄不會寫
第一題借:在建工程100應交稅費——應交增值稅(進項稅額)13貸:銀行存款113借:在建工程13貸:銀行存款13借:制造費用10貸:專項儲備10借:固定資產(chǎn)113貸:在建工程113第二題折舊10000+490-10000/25/12*6=1029010290/(25-0.5)=420這個竣工決算和第三題分錄還不會
老師,我想問一下,購買需要安裝的固定資產(chǎn),購買時支付了部分款項。借:在建工程,應交稅費 貸:銀行存款,安裝完工,轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)(按合同價)尾款未支付,分錄借:固定資產(chǎn)(部分不含稅)貸:在建工程。預估部分,借:固定資產(chǎn)(含稅部分)貸:應付賬款可以嗎
老師你好,我們廠砌廠房勘察費和設計費計入在建工程,但是在建工程轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)里面?請問老師分錄這樣寫對不對呀?借:在建工程-設計費10000 借:應交稅費/進項 1300貸:應付賬款-某某 11300 借:在建工程-勘察費20000 借:應交稅費/進項 2600貸 :應付賬款-某某22600元請問老師這個分錄對么?麻煩老師指導一下?還有什么時候才能轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)里面?借:固定資產(chǎn)-廠房10000 貸:在建工程-設計費10000 借:固定資產(chǎn)-廠房20000 貸:在建工程-勘察費 20000 老師分錄做的對么?
您好。這邊有個電子設備的,之前的會計分錄是,借在建工程貸應付賬款借應付賬款貸銀行存款現(xiàn)在要轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),怎么寫會計分錄呀?
老師 公司名下沒車 但是員工出差開自己的車 然后開進來的加油票能不能計入費用?
區(qū)別幾種基金類型的比例是多少
銀行存款實際發(fā)放工資74401(已減掉個稅21.15),企業(yè)承擔社保23934.72,個人承擔社保9889.77,個稅21.15,計提工資計提社保計提個稅,發(fā)放工資,繳納社保,繳納個稅的分錄應該怎么寫呢?計提寫一個分錄,繳納寫一個分錄。麻煩老師幫忙過細看好了幫忙寫下,謝謝老師!
公司投資了一家票務,但轉(zhuǎn)賬的時候?qū)懙慕杩?,有利息分紅,對方要讓開發(fā)票,要開什么類目了
公司中會計漏報印花稅,造成滯納金,財務經(jīng)理或財務總簽有權(quán)讓會計自己賠嗎,還是要跟總經(jīng)理匯報后總經(jīng)理同意?
老師,數(shù)電系統(tǒng),也可以開具紙質(zhì)發(fā)票嗎?
老師,請問一下,外購的產(chǎn)品,無償贈送給客戶應該怎么做賬了
老師,中級考試中,乘號可以用*嗎?我都用的*,計算機上那個插入符號好難用
老師好,餐飲業(yè)服務員工資用靈活用工一天不超過4小時簽訂合同可以不交社保嗎
老師,我們有筆業(yè)務,客戶收到貨物后因為運輸中損壞,扣除部分尾款。這樣收匯金額和比報關單金額少,能申請退稅嗎?
這是合在一起的分錄嗎?是不是應該分開寫?
合起來或者分開寫都可以的