同學(xué)您好,一般情況下工資計提話是當(dāng)月計提當(dāng)月的,但是申報個稅的話,是按發(fā)放的月份來算的
我想問下工資計提和發(fā)放的問題,我知道分錄怎么做,但是還有有一個疑問,是當(dāng)月計提當(dāng)月的工資嗎,還是當(dāng)月計提下月的工資,還是下個月計提上個月的工資
當(dāng)月申報個稅是上個月計提的工資還是上上個月的工資呀?
個稅是工資是計提的當(dāng)月的,還是上月的工資
個稅申報工資是當(dāng)月發(fā)放的還是當(dāng)月計提的工資
工資都是當(dāng)月計提當(dāng)月發(fā)嗎? 還是說計提的是上月工資 發(fā)的是上月工資
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報了就要繳納嗎?每月申報,年終在一起繳納
社保費用當(dāng)月就會扣款,那是不是不用計提呀
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正嗎?
去年收到對方的租金,今年才給對方開票,要做未開票收入嗎
我接了一個小規(guī)模業(yè)務(wù)應(yīng)該是不多,也沒憑證,什么也沒有呢,什么也沒轉(zhuǎn)給我,只把財務(wù)負(fù)責(zé)人改成我了,有這樣的嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配期末利潤減去年初利潤不等于利潤表的凈利潤本年累計金額要怎樣查,差了146.17元
稅務(wù)老師通知需要剔除19年06月的管理費用-業(yè)務(wù)招待費14000 那當(dāng)年的會計分錄是借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費14000,貸:銀行存款14000 19年12月需要做的調(diào)整分錄是
老師,購進(jìn)商品所產(chǎn)生的小額運費,可以不計入成本嗎?
老師,你好,我請問一下。轉(zhuǎn)讓股權(quán)萬繳納印花稅嗎?
老師,個稅的“正常工資薪金所得表”里的基本養(yǎng)老保險費一欄是填的員工自己繳納的金額嗎
是的,是員工自己承擔(dān)的