您好,按實際繳納稅費填寫(不含代扣代繳)。參照銀行對賬單

老師我是要填2個數(shù)據(jù),一個數(shù)據(jù)叫應計所得稅,另外這個數(shù)據(jù)是已繳納稅費,應計所得稅是利潤表上的所得稅費用,但是我實際已經繳納的我想問是否可以看這里,現(xiàn)金流量表中的支付的各項稅費,那么資產負債表中的應交稅費又和這2個有什么關系呢,我看了下我這邊之前會計做的報表,利潤表中的所得稅費用減去現(xiàn)金流量表中支付的各項稅費不等于資產負債表中的應交稅費
老師,資產負債表里面的未分配利潤欄電子稅務局跟我用友賬套里的數(shù)據(jù)始終差706.42,這個數(shù)正好是我上個季度的增值稅附加稅的金額,我檢查很多遍了,利潤表中的所有數(shù)據(jù)都一模一樣,包括凈利潤也都是匹配的,資產負債表里其它數(shù)據(jù)也一樣沒錯,只是未分配利潤欄的數(shù)據(jù)兩邊不統(tǒng)一,我還手動加過很多遍,而且電子稅務局取的數(shù)少了這個數(shù)之后資產負債表不平了,也可提交不了,我用友里的數(shù)是平的,這應該不是填寫錯誤的原因,應該是取數(shù)的原因,老師能不能幫我分析一下這到底是哪里出問題了,剛剛發(fā)現(xiàn)這個706.42是異地項目預交的附加稅,收到異地預交的完稅證明入賬時分錄: 借應交稅費-附加稅(簡) 貸 其它應付款 接著計提 借營業(yè)稅金及附加-附加稅 貸 應交稅費-附加稅
郭老師,上次問過您,小規(guī)模季報,免征增值稅和所得稅,農業(yè)科技公司每月只開幾張免稅票,無其他真實業(yè)務, 老師我按照您說的,我增加了點現(xiàn)金 借,現(xiàn)金貸其他應付款-某某 購買商品 老師因為我們是農業(yè)種植購買幼苗自己培育, 我想了想,借 消耗性生物資產 代 現(xiàn)金比較合適, 發(fā)生了一些農業(yè)用的消毒液 我記到借生產成本 農業(yè)機械 代 現(xiàn)金 月末結轉時候 消耗性生物資產 轉入到主營業(yè)務成本是嗎? 我把生產成本轉到消耗性生物資產了,老師 您看下我虛做的這幾筆分錄哦沒問題吧 郭老師? 因為我暫借款現(xiàn)金做的多點,我購買幼苗時候,一部分代 其他應付款,一部分 現(xiàn)金 ,問題來了,最后,現(xiàn)金流量表中收到的,其他與經營活動有關的現(xiàn)金,這塊 是 哪個數(shù)據(jù)啊,郭老師,是不是,我這兩筆其他應付款產生的,我不理解,我想先把,報表做成,和上個季度申報差不多數(shù)據(jù),后期慢慢真實,起來,在調整可以嗎?老師?求仔細看看我的問題
#提問#老師編制2020年度現(xiàn)金流量表時,1.其中經營活動支出中購買商品或勞務支出哪行,是填主營業(yè)務成本本年累計發(fā)生額即利潤表中主營業(yè)務成本累計數(shù),本企業(yè)是勞務派遣代發(fā)的工資社保等都在此科目?2.如果填營業(yè)成本年發(fā)生額的話,問現(xiàn)金流中支付的職工薪酬填什么數(shù)據(jù)?填應付職工薪酬貸方年度累計數(shù)額嗎?應付職工薪酬含代發(fā)的工資及社保等嗎還是只是取管理費用中工資數(shù)即可。如果取前者,那么同支付購買商品那行重復了?問到底怎么填老師?
#提問#老師現(xiàn)金流量表中經營活動中支付的各項稅費怎么取數(shù)填寫?如果最終出來數(shù)據(jù)不平,應倒擠在哪個里邊?
老師你好 單位做個稅申報可以從左邊登錄嗎
請問講義在哪里下載?
老師,我要給公司員工繳納社保,我以前沒做過,員工是我們總公司的直營店員工,那我繳納社保應該在稅務系統(tǒng)上的總公司名下給他們繳納還是在他們直營門店的稅務局系統(tǒng)上繳納呀,
老師,我在一個電腦上登錄個稅扣繳端,我看到了這樣的畫面,我該怎樣做
我單位將鋼廠轉爐投料擋渣的工作包給個體戶了,個體戶應該給我單位開具什么名稱的發(fā)票
老師好!我跟商家定制了一套櫥柜,雙方是通過口頭約定談妥的,我付了定金和尾款,這個時候商家應該給我開票嗎?后來是商家違約了導致櫥柜不能生產交付,這種情況應該怎么辦?
請問老師,我們單位與一家單位合作,我們提供場地,對方單位提供充電樁,合作經營電動汽車充電的業(yè)務,日常是對方在經營,我們年底按比例分紅。我們營業(yè)執(zhí)照的經營范圍是檢測,現(xiàn)在我們想變更,請問老師,這項業(yè)務屬于什么營業(yè)范圍呢?我們應該新增什么項?
2021年10月成立的公司,需要申報2021年的殘保金嗎
小規(guī)模開了3個點專票,報稅的時候是按1個點報,還是3個點報呢
往年把簡易計稅的進項稅額抵進項了,要改以前的申報表,那賬是不是也要反結賬回去改?。?/p>