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老師,請(qǐng)問我知道軟件產(chǎn)品增值稅總共交了105萬,需要申請(qǐng)退回金額怎么計(jì)算?

2021-03-11 18:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-03-11 18:43

您好,應(yīng)納稅?銷售收入,計(jì)算出稅負(fù) 超過3%稅負(fù)部分實(shí)行即征即退 即應(yīng)納稅?收入??3%

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快賬用戶8499 追問 2021-03-11 18:44

現(xiàn)在只知道上交金額和稅點(diǎn),不知道不含稅銷售額

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齊紅老師 解答 2021-03-11 18:51

應(yīng)納稅額=不含稅收入??稅率?進(jìn)項(xiàng)稅額。您代入公式

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您好,應(yīng)納稅?銷售收入,計(jì)算出稅負(fù) 超過3%稅負(fù)部分實(shí)行即征即退 即應(yīng)納稅?收入??3%
2021-03-11
您好,是超過3%的即征即退,按你的舉例要按6萬老申報(bào)退稅
2025-02-18
您好,首先嵌入式軟件需要?jiǎng)澐衷O(shè)備和軟件的銷售額,按照您說的應(yīng)該分別是1500,其次是確定進(jìn)項(xiàng)。對(duì)于無法劃分的進(jìn)項(xiàng)要在二者之間進(jìn)行分?jǐn)?,按照銷售額比例進(jìn)行分配。 申報(bào)時(shí)候,主表分為一般計(jì)稅項(xiàng)目和即征即退項(xiàng)目,把屬于軟件的銷售額和進(jìn)項(xiàng)填在即征即退項(xiàng)目里
2020-09-15
有關(guān)于出口退稅如何入賬,請(qǐng)參考 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1713474423790949666&wfr=spider&for=pc&searchword=%E5%87%BA%E5%8F%A3%E9%80%80%E7%A8%8E%E5%85%A5%E8%B4%A6%E4%BC%9A%E8%AE%A1%E5%88%86%E5%BD%95
2022-05-13
同學(xué)你好,12月的申報(bào)表上應(yīng)交稅費(fèi)欄的累計(jì)數(shù)就是應(yīng)交增值稅金額。
2021-04-02
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