你好!是的。都是要沖減的。
老師,我制造費(fèi)用多進(jìn)了3萬元,我這個(gè)月做成本的時(shí)候沖回來,得怎么沖?因?yàn)槎噙M(jìn)的制造費(fèi)用已經(jīng)進(jìn)生產(chǎn)成本里了,生產(chǎn)成本又進(jìn)庫存商品了,庫存商品又進(jìn)主營業(yè)務(wù)成本了,我是按原路沖回來,還是怎樣
?老師你好, 對于制造企業(yè)已經(jīng)一年沒有生產(chǎn)了,但是每月會有折舊產(chǎn)生的制造費(fèi)用, 把這部分制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本后, 對于生產(chǎn)成本里的余額還用處理嗎?因?yàn)闆]用庫存商品也轉(zhuǎn)不到主營業(yè)務(wù)成本里去
老師,我把制造費(fèi)用/折舊費(fèi)/生產(chǎn)成本直接材料,改成研發(fā)費(fèi)里,我是要把之前的紅沖掉嗎?制造費(fèi)用,庫存商品,主營業(yè)務(wù)成本也要紅沖嗎
工程車輛的折舊做到制造費(fèi)用里面,目前沒有生產(chǎn)成本和庫存商品的情況下能直接結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎?
月末結(jié)轉(zhuǎn)成本包括直接材料、直接人工、制造費(fèi)用,那固定資產(chǎn)折舊計(jì)入到制造費(fèi)用。需要把固定資產(chǎn)折舊的這部分結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎
包工頭成立的個(gè)體戶給勞務(wù)公司開發(fā)票,開什么稅目,是開勞務(wù)*勞務(wù)費(fèi)嗎?
老師混合銷售和兼營是建立公司稅務(wù)局己經(jīng)給你設(shè)好的,還是根據(jù)自己的經(jīng)營過程中隨時(shí)變化的
建筑業(yè)采購產(chǎn)品要每個(gè)產(chǎn)品都一一記賬,還是可以一張票統(tǒng)一記一起?
老師個(gè)體戶從某個(gè)日期開始建賬,但是原來庫存有貨,發(fā)票只開銷售發(fā)票,賬上沒進(jìn)貨怎么處理
老師,請問下其他應(yīng)付款掛法人兩百多萬有什么辦法解決?
老師 公司有一筆境外付款 UL年費(fèi)1300美金 我現(xiàn)在去增加稅種 怎么沒有認(rèn)證的稅種
老師,房地產(chǎn)開發(fā)公司招拍掛取得土地80,取得財(cái)政安成本30,出售這塊土地時(shí),成本是否扣除這30,有相關(guān)法律法規(guī)嘛
給員工的補(bǔ)償金,分兩年付完,需要交個(gè)稅嗎?
建筑行業(yè),多層分包,我們屬于第三個(gè)分包的,我們可以向上游單位開具工程安裝發(fā)票嗎
公司收到種子研發(fā)技術(shù)服務(wù)的預(yù)收賬款,開票時(shí)項(xiàng)目信息維護(hù)怎么填
庫存不沖可以嗎,只沖主營業(yè)務(wù)成本
你好!沖不了啊。只沖成本的話,你要借貸方都有科目啊。
借制造費(fèi)用貸累計(jì)折舊 借生產(chǎn)成本/制造費(fèi)用 貸制造費(fèi)用 借主營業(yè)務(wù)成本貸制造費(fèi)用 全部紅字
你好!你這個(gè)生產(chǎn)成本沒平啊。
最后是貸生產(chǎn)成本/制造費(fèi)用
你好!你上面這個(gè)就是之前那個(gè)第二個(gè)分錄。
借制造費(fèi)用貸累計(jì)折舊 借生產(chǎn)成本/制造費(fèi)用 貸制造費(fèi)用 借主營業(yè)務(wù)成本貸生產(chǎn)成本/制造費(fèi)用 全部紅字這樣平了
你好!可以的,但是這樣沖減的是本期的折舊了。沒有減少庫存商品。
就必須也要把那個(gè)庫存紅沖,老師是管理費(fèi)用的就直接紅沖可以了是嗎?冊除結(jié)轉(zhuǎn)損益重新結(jié)轉(zhuǎn)可以了
你好!操作是可以,只是本身不規(guī)范。
什么意思,哪管理費(fèi)正常要怎么樣做呢
你好!我是說不經(jīng)過庫存商品的那個(gè)操作不規(guī)范 管理費(fèi)用的可以直接紅沖。