你好,你看一下所屬期,應(yīng)該是三月份兒吧。
老師好!昨天我將公司10月份稅款做了0申報,而我今天又將昨天申報做了作廢更正,(因我單位又交來幾份進項發(fā)票及通行費票)怎么我勾選認證這幾份發(fā)票后發(fā)票統(tǒng)計表顯示未到申報期,我已做賬,下月再申報可以嗎?
請問老師,我1月份收到的發(fā)票,也收了貨,已經(jīng)出口了,但是是2月份才認證的進項發(fā)了,這張發(fā)票,一月份要做進項稅額確認嗎?
老師您好 2月份剛到了一張進項發(fā)票,可是昨天我已經(jīng)申報完了,稅也交了,這張進項發(fā)票還勾選認證嗎
10月已經(jīng)報稅繳款了發(fā)現(xiàn)有一張進項要在9月進行勾選 但是當時沒有勾選,還有什么方法可以把這張發(fā)票補認證到9月的進項里啊
老師您好,我昨天把進項稅票認證完了,然后把稅申報了,今天發(fā)現(xiàn)漏了幾張進項票沒認證,我還能在4月所屬期認證了嗎?意思就是想在四月所屬期用這個票抵扣
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負責人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責銷售叫A公司,一個公司負責加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
不是 發(fā)票屬期是2月份的
我說的勾選平臺所屬期
勾選平臺所屬期是二月份
最好的辦法是不是 我上勾選平臺,把這張發(fā)票勾選認證,在上申報平臺更正,在到稅務(wù)局申請退稅
你好 是的 是這么做的
還有別的辦法嗎
我上勾選平臺看了一下 所屬期是3月份了
你看下你認證的這個發(fā)票所屬期是幾月份兒?如果是二月份的話應(yīng)該在三月份兒里面申報,如果是三月份兒的,應(yīng)該在四月份里面申報。
怎么看呢,剛到這個發(fā)票 日期是2月份的。勾選平臺點進去所屬期是3月份了,不能在勾選這張發(fā)票了,是不是就得等下個月在勾選認證了。
抵扣統(tǒng)計的頁面有一個抵扣清單,你看下二月份的所屬,切,你說的這個發(fā)票有嗎?
我下午看看稅盤沒帶回來。意思是調(diào)出來二月份屬期 這張發(fā)票即使沒勾選也會調(diào)出來嗎? 如果沒調(diào)出來就說明是三月份的
你好是的,是的是的。